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年末留抵稅額會計分錄怎么寫

來源: 會計學(xué)堂稅務(wù) 2020/10/25 1539人查看
精選回答

年末留抵稅額會計分錄怎么寫


一般納稅人單位進(jìn)項稅額大于銷項稅額形成的增值稅留抵稅額的賬務(wù)處理是,

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

推薦問題
  • 留抵稅額退稅怎么做分錄

    1、計算應(yīng)收留抵退稅額時候的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款, 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。 2、收到留抵稅額退稅時候的賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。

  • 增量留抵稅額是什么意思

    依據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理增值稅期末留抵稅額退稅有關(guān)事項的公告(國家稅務(wù)總局公告2019年第20號),增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

  • 留抵稅怎么做分錄

    增值稅一般納稅人進(jìn)項稅額大于銷項稅額形成的留抵稅額這樣做分錄, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

  • 期末留抵稅額會計分錄怎么寫

    期末留抵稅額會計分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借方應(yīng)交稅費-未交增值稅科目金額是期末留抵稅額金額。

  • 留抵稅額什么意思

    留抵稅額是當(dāng)期進(jìn)項稅額大于銷項稅額,從而形成留抵稅額的情況。 比如進(jìn)項稅額2萬,銷項稅額1.5萬,就會形成留抵稅額 0.5萬。 有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

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