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請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅,未交稅金,已交稅金之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-08-07
要下個(gè)月補(bǔ)收上個(gè)月漏了的稅點(diǎn)金額,但是開(kāi)票金額應(yīng)該是要加上漏了的稅點(diǎn)金額,那這一筆錢(qián)又要再記一次稅嗎?
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2019-02-27
公司未收到虛開(kāi)增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫(xiě)情況說(shuō)明
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2022-12-24
銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn),都是13%稅率,應(yīng)交多少稅
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2023-01-15
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷(xiāo)售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
增值稅專(zhuān)票一張最高能開(kāi)多少金額
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2022-03-13
一般納稅人,我進(jìn)貨5000的空調(diào)帶稅來(lái)的貨,賣(mài)出去15000帶稅開(kāi)出去的,中間這利潤(rùn)10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
老師繳納增值稅的分錄不是應(yīng)該這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款 可是金馬正常營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)6它怎么計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金了?已交稅金是老師繳納增值稅的分錄不是應(yīng)該這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款 可是金馬正常營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)6它怎么計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金了?已交稅金是從哪個(gè)科目時(shí)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的?請(qǐng)明天老師看到后記得解答哦哪個(gè)科目時(shí)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的?請(qǐng)明天老師看到后記得解答哦
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2015-09-29
想請(qǐng)教一下,在實(shí)際工作中,應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金,和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別,這兩個(gè)科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請(qǐng)問(wèn)老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時(shí),用哪個(gè)科目?
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2015-08-26
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)填寫(xiě)嗎
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2022-02-18
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國(guó)稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
現(xiàn)在你再幫我解答一個(gè)問(wèn)題,我給你補(bǔ)打分,就其他學(xué)員提的問(wèn)題,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)問(wèn)題,次月繳稅時(shí)如果是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款等,那么上月的憑證怎么結(jié)平呢?謝謝
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2015-08-12
增值稅計(jì)入應(yīng)交稅金-未交稅金和計(jì)入應(yīng)交稅金-已交稅金的區(qū)別?
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2017-08-25
1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價(jià)款50 00元,支付加工費(fèi)2000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該B材收回時(shí)的成本為()元 2.某企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實(shí)際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費(fèi)稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)稅”科目的金額為()元
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2020-07-02
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
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2018-08-09
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集的時(shí)候金額稅率稅額分別填29700、百分之10、稅額3300啊對(duì)啊
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2019-04-11
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)有些人工資薪酬所得未計(jì)算稅款要怎么處理
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2022-03-17
2華興公司2018年度技照說(shuō)法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬(wàn)元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬(wàn)元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬(wàn)元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬(wàn)元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來(lái)期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
個(gè)人租車(chē)給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷(xiāo)嗎
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2019-10-23
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