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公司2018年的稅后利潤為900萬元。預計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標資本結構為股權資本占60%,債權資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應分配的現金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2021-01-08
老師請問,我上游公司2016年涉嫌虛開,然后我們稅務局通知我公司涉及的進項稅額轉出,并且該發票曾計入成本的金額也要調增,不得所得稅前扣除。我想請問我這第三季度報表已經報送完畢,后續涉及所得稅方面的如何調整?是需要去稅務局修改自2016年以來的所有報表嗎?還是直接在當期修改或者在匯算清繳時修改?我剛看了一下第三季度所得稅報表,并沒有可以調減成本的欄次
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2021-10-21
我至20×0年12月31日.乙公司財務報表附注21。資產藏值準備明細,列示固定資產減值準備1000 萬元,在計提固定資產誠值準備時,公司考志了固定資產處置時的市場價值及快速變現因素,并聘請專家對固定資產運用估值技術校定固定資產的減值,注丹會計師已實施市計程序并與治理層進行了溝通,確認該項披露是適當的 不考慮其他情況,指出應該出具何種類型的審計報告,并說明理由
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2022-06-20
接上 5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅113.89 6.年終 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進商品55500元(含稅)。借:應收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
老師今天從抖音上看到的公司如何節稅,說是如果公司今年賺了500萬,交25%的企業所得稅,教20的個人所得稅,不如把公司外包給一個個人獨自企業,個人獨資企業沒有企業所得稅,核定的個稅可以達到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說對嗎?
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2020-07-29
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權,支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標權的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標權時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業公司,現在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
2020年1月,張某由于工作表現突出,在取得當月工資8000元的基礎上,作為獎勵,企業給其多發了5000元獎金,計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。(備注:應納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數為2520元)
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2023-03-24
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
一家艾灸商貿公司,主營賣艾灸制品,提供艾灸服務,去年11月份給了我一張8萬多的進貨發票,我入帳了,而后再無任何費用和收入的發票給我,公司我一直給他零報稅,這樣下去我覺得有風險,請老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當,謝謝,
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經這樣開了一年,現在對方換了財務,要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補她們稅點,我沒弄明白,這個我們沒開正負票,不是不產生稅點的嗎?
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2023-03-24
我國甲企業2015年度國內應納稅所得額為200萬元,適用所得稅稅稅率為25%該企業分別在A,B兩國取得所得,在A國分支機構應納稅所得額為50萬,A國稅率為20%從B國的分支機構分回國內的利潤21萬,B國稅率30%,則該企業國外所得在國內應補交稅額是多少
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2018-03-21
我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
五蘭公司為值校一般的稅人,現委托國科公司為其加工生 產一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計算國料公司應代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現在年報顯示報送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
我想咨詢一下,我是一個給化工廠供水的公司,増值稅,企業所得稅,城建,印花都正常交,現稅務總局收土地使用稅(因我公司名下租農村集體用地修的蓄水池,但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了,水利工程設施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
10月29日,收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發票。增值稅專用發票上注明的電費為40 135元,稅額為5 217.55元;水費為10 880元,稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元;管理部門耗用電 費2 294元、水費867元;銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
老師您好,我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
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