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您好老師有沒有適合企業(yè)的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度
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2018-01-03
從內(nèi)部控制的角度對(duì)ABC公司制定的內(nèi)部控制制度進(jìn)行分析
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2020-07-10
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是( )。 A、一般情況下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解不能代替其對(duì)內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的測(cè)試程序 B、一般情況下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解,主要是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動(dòng)化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項(xiàng)時(shí)可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計(jì)相關(guān)的控制,包括被審計(jì)單位為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性目標(biāo)設(shè)計(jì)和實(shí)施的控制
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2020-03-02
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導(dǎo)性控制
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2021-11-22
6.對(duì)控制測(cè)試是否執(zhí)行,說法正確的是:() (單選) A.對(duì)所有的業(yè)務(wù)流程都要進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試 B.即使內(nèi)部控制存在重大缺陷,不可信賴,也必須要進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試 C.控制測(cè)試的樣本,一定是會(huì)計(jì)憑證 D.在了解內(nèi)部控制階段,確定內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效,擬信賴內(nèi)部控制
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2024-02-29
老師你好請(qǐng)問能麻煩您發(fā)一份中小企業(yè)的會(huì)計(jì)制度嗎
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2025-04-28
長(zhǎng)期股權(quán)投資中,“同一控制下”如果同一控制是個(gè)人而不是企業(yè),兩個(gè)企業(yè)合并報(bào)表按“同一控制下”進(jìn)行核算嗎?
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2017-06-01
我想問一下你那有中小企業(yè)的會(huì)計(jì)制度嗎? 麻煩 你發(fā)一份給我
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2019-02-23
中醫(yī)門診部有限公司,是參照小企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎
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2021-06-28
畢業(yè)5年,現(xiàn)在進(jìn)去第6個(gè)年頭,一直在小公司工作,有試過進(jìn)大公司,但是因?yàn)椴贿m應(yīng)辭職了。想知道小公司和大公司的財(cái)務(wù)部有什么不一樣,如果一直在中小企業(yè),會(huì)不會(huì)沒有發(fā)展前景?目前中級(jí)職稱已經(jīng)過了一科,就是工作經(jīng)驗(yàn)還是有所欠缺,想應(yīng)聘更高的職位但是卡在了經(jīng)驗(yàn)和個(gè)別技能上。怎樣做職業(yè)規(guī)劃比較好?另外初級(jí)會(huì)計(jì)人員的工資真的好低。很想提高本職工作收入,又有一種無從下手的感覺。
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2020-02-06
制造企業(yè)中變動(dòng)制造費(fèi)用最好控制在什么范圍內(nèi)
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2019-06-13
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元,銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 (1)22日,企業(yè)開出支票,支付購入辦公用品的貨款1440元 (2)23日,銀行結(jié)算存款利息592元 (3)26日,銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 (4)27日,企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 (5)30日,企業(yè)開出支票,支付日常零星費(fèi)用450元 (6)30日,銀行為企業(yè)代付電話費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施質(zhì)量的評(píng)價(jià)”不是一個(gè)意思?
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2023-06-16
老師,企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)用是屬於什麼科目?
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2016-11-22
在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),對(duì)于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有(  )
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2024-02-08
在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),對(duì)于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有(  )
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2024-02-21
對(duì)于內(nèi)部控制審計(jì),下列有關(guān)控制測(cè)試的時(shí)間安排的說法中,錯(cuò)誤的是(  )。 A.對(duì)控制有效性測(cè)試的實(shí)施時(shí)間越接近基準(zhǔn)日,提供的控制有效性的審計(jì)證據(jù)越有力 B.整合審計(jì)中,控制測(cè)試涵蓋的期間無須與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準(zhǔn)日之前運(yùn)行足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論 D.如果信息技術(shù)一般控制有效且關(guān)鍵的自動(dòng)化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊(cè)會(huì)計(jì)師就不需要對(duì)該自動(dòng)化控制實(shí)施前推測(cè)試
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2024-03-10
老師,目前加計(jì)扣除一般企業(yè),科技型中小企業(yè),制造業(yè)的比例分別是多少
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2022-01-22
請(qǐng)問企業(yè)社保為何沒有自動(dòng)扣繳
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2019-12-19
推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展的動(dòng)力是什么?
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2015-11-13
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