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老師如果是個體戶,開了對公賬戶,用對公賬戶采購商品,但是沒有發票,只有收據入賬,合法么?核定征收
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2022-03-22
收到項目專項資金,但是當時給我們資金的時候,讓我們開具了發票才撥的款,我現在怎么處理 已經生成了增值稅,但是項目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現在賬務上要計入什么科目,屬于營業外收入還是
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2018-04-12
我想請問一下不管是核定定率征收還是核定定額征收,只要是核定征收,個體戶就不能扣除60000的費用和專項附加扣除嗎 我想請問一下不管是核定定率征收還是核定定額征收,只要是核定征收,個體戶就不能扣除60000的費用和專項附加扣除嗎
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2022-03-21
差額征收增值稅適用于物業公司的哪些收入,有沒有關于這方面知識的課程或者知識,我剛做物業公司財務,不太了解政策
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2016-10-19
小規模 2020年1月收到2020年一年的租金,可以把一年的租金平攤到每月,分攤后的月租金不超10萬免征增值稅,有這優惠嗎
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2020-05-01
個人賣鞋給公司開票給公司按3%征收率繳納增值稅,那個稅個人還要繳納?如果要繳納公式是什么?
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2019-08-22
老師我想問一下我現在是小規模,收入沒超過30萬,免征增值稅的,是當月減免還是季度結束的次月減免
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2019-12-10
老師好,我公司是種苗木的免征增值稅,最近因為國家要征地,賠給了我們一部分搬遷費,在搬遷過程中,也處理銷售了一些苗木,請問這個收入怎么做分錄,還有購買了一些搬遷用的機械,還有一部分款沒用完的又怎么做分錄?請指教
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2019-05-07
賬戶維護費借方:應交稅金-未交增值稅 貸方:應該是管理費用還是營業外收入 以前做的是營業外收入
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2017-09-25
老師你好,建筑公司異地項目,7月份在施工地預繳了增值稅,但相關附稅沒有繳,我這個月怎么申報附稅
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2016-08-02
根據增值稅法律制度的規定,下列關于營改增行業銷售額的表述中,不正確的是
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2023-11-08
跨境進口電商1210監管模式,確認收入的時間是在平臺上發出商品還是客戶確認收貨的時間?還是向海關代收代付增值稅時間?
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2022-01-06
老師,請問一下,靠掛靠方,掛靠我司,我司收取管理費,這個計入什么 (營業收入,還是其他業務收入),如果是其他業務收入是否涉及到增值稅?
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2019-05-23
公司注冊在a,實際經營在b,都在一個城市,充值電費開的發票可以用嗎?銷售方的地址是b地的區域內電力管理所
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2020-11-25
北京市殘疾人就業保障金征收使用管理辦法(京財稅〔2017〕778號附件)(2017年6月12日) 第十五條 自工商登記注冊之日起3年內,對安排殘疾人就業人數未達到在職職工總數的1.7%,且在職職工總數在30人以下(含30人)的小微企業,免征保障金。調整免征范圍后,工商注冊登記未滿3年、在職職工總數30人(含)以下的企業,可在剩余時期內按規定免征保障金。 北京市殘疾人就業保障金征收使用管理辦法(京財稅[2016]639號)(2016年1月1日) 第十五條 自工商登記注冊之日起3年內,對安排殘疾人就業人數未達到在職職工總數的1.7%,且在職職工總數在20人以下(含20人)的小微企業,免征保障金。 公司現在要報16年殘保金,人數為27人,按照16年的管理辦法來講要報稅,但按照17年的管理辦法不報稅。 到底交不交稅?
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2017-10-19
盈利性高中的學費,住宿費,生活費免征增值稅嗎?為啥稅務局認定了3%的稅率。需要在稅務局申請免稅嗎?如何申請?
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2023-05-23
老師你好,7月賬戶上轉了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發票是增值稅專用發票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應交稅費應交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
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2019-08-06
3、某企業為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農產品的扣除率為13%。2017年10月發生下列經濟業務 (1)、購進一批材料,取得增值稅專業發票注明價款50萬元,取得增值稅專業發票注明運費3萬元 (2)、向農產品生產者收購一批免稅農產品,收購發票上注明價款20萬元 (3)、 銷售產品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費3.2萬元 (4)、上月購進的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進項稅上月已抵扣) 要求:計算企業當月應繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
公司要注銷,但是有一筆欠法人的借款,無力償還,怎么做賬務處理吶
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2018-07-23
請問一下,稅控服務費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結轉(借:應交稅費-應交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數)),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應交稅費-應交增值(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);應交稅費-未交增值稅;應交稅費-應交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
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