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還有,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,已交增值稅。我老是搞不清楚。老師能以通俗易懂的說法幫我理解一下嗎a
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2019-02-12
請問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
小規(guī)模開專票報(bào)增值稅后,城建稅是減半征收的嗎?教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加是免征的嗎
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2020-04-20
做人力資源公司的,公司在選擇納稅時(shí)選擇了差額征收,還能不能開全額的票?
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2019-01-17
】某公司為增值稅一般納稅企業(yè) 增 值稅稅率為13%,2019年與銷售現(xiàn)金流量有關(guān)的 業(yè)務(wù)如下;銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明 的售價(jià)為240000元,增值稅銷項(xiàng)稅額31200元,貨 款未收到;銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為560000元,增值 稅稅額為72800元,款項(xiàng)己通過銀行收妥;公司將 到期的一張面值為144000元的無息銀行承兌匯 票(不含增值稅),連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦 理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥;收到應(yīng)收賬款200000元。計(jì) 算“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目的金額
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2022-06-19
我是小規(guī)模納稅人,我一個(gè)季度發(fā)票開了48632,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)要怎么填?
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2019-09-21
34.B公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購銷業(yè)務(wù)如下: (1)5日,銷售給乙公司A產(chǎn)品,開出普通發(fā)票,發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 (2)12日,購進(jìn)一批原材料,不含稅價(jià)格為200000元, 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善,其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3) 25日,將D產(chǎn)品300臺(tái)用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺(tái),不含稅對外售價(jià)為600元/臺(tái)。 請問:上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?請分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27
一般納稅人,原來是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F保瑳]有進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)利潤表要如何處理
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2017-08-15
賬戶維護(hù)費(fèi)借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方:應(yīng)該是管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入 以前做的是營業(yè)外收入
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2017-09-25
甲公司3月1日銷售A商品一批,開出增值稅專用 發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅800元。對方開出為期3個(gè) 月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時(shí): (2)票據(jù)到期對方付款時(shí): (3)票據(jù)到期對方無力付款時(shí):
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2020-03-15
老師你好,建筑公司異地項(xiàng)目,7月份在施工地預(yù)繳了增值稅,但相關(guān)附稅沒有繳,我這個(gè)月怎么申報(bào)附稅
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2016-08-02
假設(shè)只有在標(biāo)準(zhǔn)完全成本核算法計(jì)算的收益超過預(yù)算收益時(shí),才會(huì)給管理人員支付獎(jiǎng)金。如果11月份的營業(yè)收益稍低于預(yù)算收益,則管理人員在12月份會(huì)做什么事情來增加他獲得獎(jiǎng)金的機(jī)會(huì)?
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2019-06-25
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
小微企業(yè)免征增值隨的賬務(wù)處理,和同步附加稅,印花稅的賬務(wù)處理,有沒有相關(guān)文件
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2018-05-11
我們是掛靠有資質(zhì)的建設(shè)集團(tuán)公司,只給該集團(tuán)上交管理費(fèi),依靠該集團(tuán)資質(zhì)接工程,該集團(tuán)除了代我們交稅金以外其他都不負(fù)責(zé)。我們接的工程大部分都又外包出去,主材我們自己采購,分包的有勞務(wù)、有包工包料,請問老師我們分包出去的這些可以作為預(yù)繳增值稅的抵扣嗎?
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2019-06-26
財(cái)管上求利率用的是插值法還是內(nèi)插法?
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2019-12-09
您好,公司購買了銀行理財(cái)產(chǎn)品需要交納增值稅。
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2020-01-12
老師,請問一下,靠掛靠方,掛靠我司,我司收取管理費(fèi),這個(gè)計(jì)入什么 (營業(yè)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入),如果是其他業(yè)務(wù)收入是否涉及到增值稅?
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2019-05-23
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營業(yè)外收入還是
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2018-04-12
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價(jià)款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬元 (4)、上月購進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
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