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請問這個月的應交稅費-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個借方余額是可以退稅的,分錄應該怎么做
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2022-05-16
外貿企業視同內銷,開了13%增值稅普票,申報按照內銷申報的,進項稅稅金抵扣,擎天軟件數據如何錄入,進出口關聯單據要不要錄入,在錄入視同內銷單據,還是只要錄入視同內銷單據
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2020-05-08
老師,離線申報系統里的出口發票號是填企業開的增值稅普通發票的發票號嗎?如果一個報關單有十幾份發票,這個出口發票號怎么填?
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2021-07-08
老師好,應交增值稅出口退稅如果月末不結轉,反應在一級科目應交稅費貸方金額越來越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒有顯示銷售額,以前報的時候都是自動顯示的啊?
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2020-04-11
增值稅結轉借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)交稅時,借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉一次 應交稅費—未交增值稅
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2019-03-04
出口的外貿公司,退稅的。增值稅主表銷售額應該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進項稅額5100元,銷售給外貿企業出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進口的 會計分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應交稅費-應交增值稅(進項)5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發票的銀行和帳號可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請問增值稅申報表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數字沒有辦法填進去
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2019-07-09
出口退稅企業稅負率 是不是增值稅納稅申報表中 應納稅額合計/應納稅所得額
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2019-05-29
進口的關稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
10. 下列出口貨物勞務,適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業經海關報關進入特殊區域并銷售給特殊區域內單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業或其他單位銷售給特殊區域內的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內出口的卷煙 D.非列名生產企業出口的非視同自產貨物 老師,“國家計劃內出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內是指一年計劃內還是一個月計劃內還是一個季度計劃內?
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2019-07-22
某汽車企業系增值稅一般納稅人,2021年11月發生如下業務: (1)從境外進口一批小汽車,海關審定的成交價格400萬元;運抵我國關境內輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業按規定已繳納進口環節的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內銷售自產小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業進口環節應繳納的關稅是( )。
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2022-05-28
本月買發票前做過報稅廳報稅的發票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張填開,政策依據是什么?
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2019-01-28
捐贈圖書發票的稅率是多少,運輸費的稅率是多少?
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2017-05-15
某公司經批準2017年6月1日進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發項目,設備進口時經海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率為20%),海關規定的監管年限為5年;2018年5月31日,公司研發項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內另一家企業(再次填寫報關單申報辦理納稅之日關稅稅率為10%)。該公司應補繳關稅( )萬元。答案解析:完稅價格=海關審查確定的該貨物原進口時的價格×[1-補稅時實際已進口的時間(月)÷(監管年限×12)]=800×(1-2÷5)=480(萬元),應補繳關稅=480×10%=48(萬元)。老師,,,這里面800*(1-2/5)不明白,應該是用了一年的時間啊,,怎么答案里面是用了2年
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2019-04-09
1、企業收購一家清算企業,收購方交什麼稅? 2、被清算企業被收購后再出售給另一家企業,出售方交什麼稅? 上述兩點問題麻煩幫忙解答,謝謝你!
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2020-11-12
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