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出口退稅企業稅負率 是不是增值稅納稅申報表中 應納稅額合計/應納稅所得額
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2019-05-29
進口的關稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
商場辦公用品能開增值稅普通發票13%稅率,能開13%增值值稅專用發票?
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2022-04-14
這個增值稅是交易費用的增值稅還是買進交易性金融資產的增值稅?這個增值稅沖減投資收益還是用其他貨幣資金?
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2020-02-29
某汽車企業系增值稅一般納稅人,2021年11月發生如下業務: (1)從境外進口一批小汽車,海關審定的成交價格400萬元;運抵我國關境內輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業按規定已繳納進口環節的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內銷售自產小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業進口環節應繳納的關稅是( )。
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2022-05-28
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年6月外購原材料取得增值稅專用發票,注明進項稅額137.7萬元,并通過主管稅務機關認證。當月內銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬元(假設美元與人民幣的匯率為6),該企業適用增值稅稅率13%,出口退稅率10%。該企業6月應退的增值稅為多少萬元?
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2020-03-31
2019年6月1日,經批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發項目,設備進口時經海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率10%),海關規定的監管年限為5年。2021年5月31日,公司研發項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內另一企業,該企業應當補繳關稅多少元
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2023-04-12
開增值稅普通發票17的稅可以用增值稅專用發票抵扣嗎
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2015-11-29
老師:您好!我們向日本購買了一批貨物,假如貨款12元,關稅2元,增值稅3元,現在我們就收到海關開具的2元關稅票,3元增值稅票,請問,貨款的發票誰給我們開啊?謝謝
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2016-04-22
老師,這筆業務是從臺灣三亞公司進口的為什么應付賬款是深圳方城報關公司?另外進口的關稅和進口的增值稅應該是買方深圳快學支付的,這部分費用賣家沒有承擔,為什么還記在應付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
出口某貨物1000個,出口價:每個18.62美元CIF New York。CIF總價 18620美元,其中運費 2250 美元,保險費100美元,進價每只115元, 共人民幣 115000元 (含增值稅17%),費用定額率10% , 出口退稅率14%。當時銀行外匯(美元)買入價為7.30元。問換匯成本是多少?
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2023-03-14
老師請教一個問題 我們是加工出口退稅企業 在24年年底做了幾個出口的收入 當時沒有申報退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進行申報退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關收入嗎
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2025-04-25
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現在一項業務,合同是與上海簽訂的,但是因為發生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發票該怎么做賬?
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2020-09-14
10. 下列出口貨物勞務,適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業經海關報關進入特殊區域并銷售給特殊區域內單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業或其他單位銷售給特殊區域內的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內出口的卷煙 D.非列名生產企業出口的非視同自產貨物 老師,“國家計劃內出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內是指一年計劃內還是一個月計劃內還是一個季度計劃內?
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2019-07-22
老師,外貿企業,出口退稅,合同價款是1000美元,報關單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補給我們40美元,我會計做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報增值稅的時候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿企業,7月份的時候申報了出口退稅,后面因為進項發票和報關單單位不一致,就沖紅了進項發票,這個月申報增值稅需要做進項轉出嗎?請問怎么填報申報表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿企業,申報增值稅出口退稅時,最后說是其中兩張發票在總局稅局系統中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
請問這個月的應交稅費-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個借方余額是可以退稅的,分錄應該怎么做
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2022-05-16
外貿企業視同內銷,開了13%增值稅普票,申報按照內銷申報的,進項稅稅金抵扣,擎天軟件數據如何錄入,進出口關聯單據要不要錄入,在錄入視同內銷單據,還是只要錄入視同內銷單據
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2020-05-08
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