2015年8月補(bǔ)交2014年12月增值稅,地稅附加稅要去交嗎
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2015-08-17
我是新登記的民辦非企業(yè)單位,稅務(wù)登記要求每季度報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅以及車船,教育費(fèi)附加,城市附加稅,怎么回事呢?謝謝
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2019-09-03
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下:
科 目 編 碼
科 目 名 稱
2221
應(yīng)交稅費(fèi)
222101
應(yīng)交增值稅
22210101
進(jìn)項(xiàng)稅額
22210102
已交稅金
22210103
轉(zhuǎn)出未交增值稅
222102
應(yīng)交所得稅
22210201
企業(yè)所得稅
22210202
個(gè)人所得稅
222103
應(yīng)交其他費(fèi)用
22210301
教育費(fèi)附加
22210303
工會經(jīng)費(fèi)
以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下:
科目編碼 科目名稱
2221 應(yīng)交稅費(fèi)
222101 應(yīng)交增值稅
立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本.
22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額
22210102 已交稅金
22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅
222102 應(yīng)交所得稅
22210201 企業(yè)所得稅
22210202 個(gè)人所得稅
222103 應(yīng)交其他費(fèi)用
22210301 教育費(fèi)附加
22210303 工會經(jīng)費(fèi)
以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
是不是比如季度申報(bào)的 那1.2月不需要申報(bào) 那這2個(gè)月做憑證是這樣做 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后到3月份時(shí)在一起申報(bào) 如不超出9萬就按免征稅款(營業(yè)外收入)來做 是這樣嗎?還有那稅金及附加(就是城建稅 教育稅 教育稅附加)需要做分錄嗎?
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2018-02-27
外地施工單位,當(dāng)?shù)氐囟惤桓郊佣惖耐瑫r(shí),交個(gè)稅和企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄怎么寫?
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2017-10-31
房地產(chǎn)公司未完工時(shí)預(yù)繳附加稅借:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交城建稅,后期完工后可以抵扣稅金及附加嗎?預(yù)交增值稅有抵扣申報(bào)表,附加稅有么?
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2021-01-17
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個(gè)月,發(fā)現(xiàn)上一任會計(jì)比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
營業(yè)稅金及附加中的城建費(fèi)、教育費(fèi)、河道管理費(fèi)是以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)還是以扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)據(jù)為依據(jù)呢,
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2017-04-26
老師 我這里是一般納稅人 一月 只申報(bào)了增值稅和教育費(fèi)附加等。沒有申報(bào)提交財(cái)務(wù)報(bào)表。請問道路運(yùn)輸公司。可以季提交財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?謝謝
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2020-03-03
增值稅,附加稅,所得稅申報(bào)納稅在什么地方?
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2021-03-24
老師增值稅地方附加這個(gè)稅率今年改了嗎?
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2021-05-13
公司2018有計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi),記帳在“其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi)”,因?yàn)檫@費(fèi)用沒有地方使用,所以我想在2019年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,把計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)交稅后調(diào)整到“未分配利潤”里。該怎么做會計(jì)分錄?計(jì)提的分錄如下: 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)50萬 貸:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi)50萬
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2019-01-21
老師,我想問教育投資方面的會計(jì)是屬于什么行業(yè)呀
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2016-11-28
我們建筑公司 在外地有一個(gè)項(xiàng)目 在項(xiàng)目所在地預(yù)交了增值稅和附加稅 現(xiàn)在在公司所在地繳附加稅但是不能減去已經(jīng)在外地繳納的附加稅 我沒懂這個(gè)為什么不能抵減
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2016-10-20
月收入不到10萬,減免教育費(fèi),地教費(fèi),如何做帳?
1/777
2019-11-12
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對方?這個(gè)我不會計(jì)算
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2024-08-28
微型企業(yè)都 是在國稅領(lǐng)發(fā)票, 交地稅是交什么附加稅
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2016-02-20
教育機(jī)構(gòu)加盟費(fèi)怎么入賬?
1/1325
2020-01-13
企業(yè)注銷時(shí),無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄?
2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44
222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83
222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70
222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89
2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
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