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請問哈那就是外地預交了的增值稅 附加說 本期不需要交增值稅 附加稅預交了的 不用填在表上面吧?
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2019-09-09
小規模,季度收入低于9萬免增值稅,減免的怎么做賬啊,季度收入小于30萬,免教育費附加,那還用計提嗎,減免的附加稅怎么做賬
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2018-12-31
2015年8月補交2014年12月增值稅,地稅附加稅要去交嗎
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2015-08-17
4、某企業應交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經費 以上科目編碼中,哪些是明細科目編碼?系統正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業應交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 立身以立學為先,立學以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
我是新登記的民辦非企業單位,稅務登記要求每季度報增值稅和企業所得稅以及車船,教育費附加,城市附加稅,怎么回事呢?謝謝
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2019-09-03
房地產公司未完工時預繳附加稅借:應交稅費一預交城建稅,后期完工后可以抵扣稅金及附加嗎?預交增值稅有抵扣申報表,附加稅有么?
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2021-01-17
外地施工單位,當地地稅交附加稅的同時,交個稅和企業所得稅,會計分錄怎么寫?
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2017-10-31
企業注銷時,無欠稅,應交稅費科目有余額,要怎么做調整分錄? 2221001 應交增值稅 -47,921.44 222100101 進項稅 12,560,984.83 222100102 銷項稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進項稅轉出 -52,346.70 222100106 轉出未交增值稅 32,075.89 2221002 應交城建稅 教育費附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
我們公司是外貿生產型企業,我才剛到公司半個月,發現上一任會計比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個月只做這個分錄,借:其他應收款-應收出口退稅,借:應交稅費-應交增值稅-出口遞減內銷應納稅額 帶:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。然后借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,房產稅等等。就是小明從來不結轉進項增值稅和銷項增值稅,科目余額表里只有應交稅費-應交增值稅-進項,銷項稅,出口退稅,出口遞減內銷應納稅額,已交稅金,轉出未交增值稅。進項稅額轉出。這幾個科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
老師,我想問教育投資方面的會計是屬于什么行業呀
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2016-11-28
為什么前面做會計分錄里有具體的城建稅和教育及其附加金額,后面算利潤的時候還要用銷項稅減進項稅來算稅金及附加
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2021-11-27
增值稅,附加稅,所得稅申報納稅在什么地方?
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2021-03-24
公司2018有計提職工教育經費,記帳在“其他應付款-職工教育經費”,因為這費用沒有地方使用,所以我想在2019年5月31日企業所得稅匯算清繳時候,把計提的職工教育經費交稅后調整到“未分配利潤”里。該怎么做會計分錄?計提的分錄如下: 借:管理費用-職工教育經費50萬 貸:其他應付款-職工教育經費50萬
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2019-01-21
營業稅金及附加中的城建費、教育費、河道管理費是以應交稅費-應交增值稅-銷項稅額為計稅依據還是以扣除進項稅額后的數據為依據呢,
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2017-04-26
老師 我這里是一般納稅人 一月 只申報了增值稅和教育費附加等。沒有申報提交財務報表。請問道路運輸公司。可以季提交財務報表嗎?謝謝
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2020-03-03
我們建筑公司 在外地有一個項目 在項目所在地預交了增值稅和附加稅 現在在公司所在地繳附加稅但是不能減去已經在外地繳納的附加稅 我沒懂這個為什么不能抵減
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2016-10-20
老師增值稅地方附加這個稅率今年改了嗎?
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2021-05-13
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對方,說好的租金是不含稅的,現在對方要我們開發票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個點,管理費是6個點,電費是13個點,水費是3個點,還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業所得稅5個點,我要怎么報個綜合稅率給對方?這個我不會計算
3/9
2024-08-28
微型企業都 是在國稅領發票, 交地稅是交什么附加稅
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2016-02-20
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