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在國稅代開的票交了增值稅附加稅也一起交了,這個月地稅申報的時候要把已交的附加稅提現(xiàn)出來嗎
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2017-06-09
請問哈那就是外地預(yù)交了的增值稅 附加說 本期不需要交增值稅 附加稅預(yù)交了的 不用填在表上面吧?
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2019-09-09
異地預(yù)交的附加稅??當(dāng)期沒有?增值稅要繳納??那預(yù)交的附征?計入哪個科目
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2019-05-08
教育機構(gòu)加盟費怎么入賬?
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2020-01-13
2015年8月補交2014年12月增值稅,地稅附加稅要去交嗎
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2015-08-17
老師好,個稅專項附加扣除可以直接抵扣個稅嗎?比如我本月需要交個稅500元,我有一個子女,子女教育支出1000元,我的個稅500元就不用交了,是嗎?
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2019-10-10
是不是比如季度申報的 那1.2月不需要申報 那這2個月做憑證是這樣做 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后到3月份時在一起申報 如不超出9萬就按免征稅款(營業(yè)外收入)來做 是這樣嗎?還有那稅金及附加(就是城建稅 教育稅 教育稅附加)需要做分錄嗎?
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2018-02-27
老師,我想問一下跨省地方預(yù)交的附加稅和所得稅能在后期申報的時候抵扣稅
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2020-07-22
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,哪些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
我是新登記的民辦非企業(yè)單位,稅務(wù)登記要求每季度報增值稅和企業(yè)所得稅以及車船,教育費附加,城市附加稅,怎么回事呢?謝謝
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2019-09-03
房地產(chǎn)公司未完工時預(yù)繳附加稅借:應(yīng)交稅費一預(yù)交城建稅,后期完工后可以抵扣稅金及附加嗎?預(yù)交增值稅有抵扣申報表,附加稅有么?
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2021-01-17
外地施工單位,當(dāng)?shù)氐囟惤桓郊佣惖耐瑫r,交個稅和企業(yè)所得稅,會計分錄怎么寫?
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2017-10-31
公司2018有計提職工教育經(jīng)費,記帳在“其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費”,因為這費用沒有地方使用,所以我想在2019年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳時候,把計提的職工教育經(jīng)費交稅后調(diào)整到“未分配利潤”里。該怎么做會計分錄?計提的分錄如下: 借:管理費用-職工教育經(jīng)費50萬 貸:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費50萬
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2019-01-21
營業(yè)稅金及附加中的城建費、教育費、河道管理費是以應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額為計稅依據(jù)還是以扣除進項稅額后的數(shù)據(jù)為依據(jù)呢,
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2017-04-26
老師 我這里是一般納稅人 一月 只申報了增值稅和教育費附加等。沒有申報提交財務(wù)報表。請問道路運輸公司。可以季提交財務(wù)報表嗎?謝謝
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2020-03-03
老師,我想問教育投資方面的會計是屬于什么行業(yè)呀
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2016-11-28
我們建筑公司 在外地有一個項目 在項目所在地預(yù)交了增值稅和附加稅 現(xiàn)在在公司所在地繳附加稅但是不能減去已經(jīng)在外地繳納的附加稅 我沒懂這個為什么不能抵減
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2016-10-20
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個點,管理費是6個點,電費是13個點,水費是3個點,還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業(yè)所得稅5個點,我要怎么報個綜合稅率給對方?這個我不會計算
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2024-08-28
老師好,小規(guī)模收入不到9萬,有自開普票,也有代開票,城建代開時已交,教育附加交還是免我這樣填寫對嗎,我是按代開增值稅金額來的,對嗎
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2019-01-10
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