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這題的發(fā)生時間是2021年2月,印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數(shù)為5%; 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
老師你好,請問一下企業(yè)轉(zhuǎn)讓營改增以前購置的本地上鋪,是非房企轉(zhuǎn)讓本地房產(chǎn),需要預(yù)繳增值稅嗎?
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2020-10-12
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進(jìn)項等三級科目 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請問進(jìn)項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08, 銷項稅:95956.74, 應(yīng)交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 95956.74 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08,這里的進(jìn)項稅是寫轉(zhuǎn)出之前的金額還是轉(zhuǎn)出之后的金額? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25030.48 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 79095.44 貸: 應(yīng)交稅費—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
老師 您好,2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn), 請問是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 11, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項項稅額 10 ,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 計提當(dāng)月增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,金額是不是不會一樣
2021-01-03
請問:工商年報里面的信息跟納稅調(diào)增調(diào)減沒有關(guān)系吧?
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2019-05-11
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)里有部分進(jìn)項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
宏達(dá)公司系增值稅一般納稅人,2022年1月份采購業(yè)務(wù)如下: 1、 從A公司購入甲材料200公斤,單價100元,增值稅進(jìn)項稅額為2600元,開出商業(yè)匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購入甲材料、貨款及增值稅暫欠: B公司:500公斤,單價100元,增值稅6500元; C公司:1000公斤,單價100元,增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購入甲材料的運輸費2000元。(運輸費暫不考慮增值稅) 4、 上述材料已到達(dá),并驗收入庫按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 5、 向B公司購入下列材料,貨款及增值稅暫欠: 乙材料:1000公斤,單價50元,增值稅6500元 丙材料:2000公斤,單價60元,增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發(fā)生的運輸費900元(按兩種材料重量比例分?jǐn)偅ㄟ\輸費暫不考慮增值稅) 7、 以銀行存款償還上述采購所欠B、C公司的款項
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2023-11-16
老師,你好,請問家政公司是免增值稅的嗎。如果收入50萬還免嗎
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2021-01-14
補繳增值稅大家都怎么做的處理呀
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2016-11-15
這個應(yīng)繳增值稅哪里來的啊
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2019-05-30
老師 這個就是免增值稅的吧
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2021-09-15
老師,小規(guī)模,生活服務(wù)類,是不是,沒有免增值稅?
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2021-03-31
老師 現(xiàn)在 建筑安裝的增值稅率是多少啊?
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2021-04-06
公共交通行業(yè)疫情期間新政策 3月份就在電子稅務(wù)局政策速遞里面 可是我沒有看見 所以導(dǎo)致了我開的發(fā)票并沒有免稅,但是我 開發(fā)票開稅率了 我現(xiàn)在報三月份增值稅 怎么報免稅呢?我們交通行業(yè)免增值稅 我開了專票和普票都開了
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2022-04-14
這個農(nóng)產(chǎn)品的免增值稅到什么時候
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2021-08-02
湖北省2021年繼續(xù)免增值稅的公文 有嗎
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2021-03-08
個體戶每季度在額度內(nèi)是可以免增值稅的,是不是說額度內(nèi)不用申報,超額度就要去稅局申報呢?
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2021-04-17
個人獨資要開到多少? 才免增值稅? 還是45萬嘛?
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2022-04-06
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