小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達到起征點銷售額是系統(tǒng)自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計算?還是應(yīng)稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
19年底以含稅價計入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時也未認證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)顯示19年購車的進項稅現(xiàn)在還能抵扣,這個計入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個題目怎么計算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺原價為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產(chǎn)設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬元。
A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
比對結(jié)果:不通過
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-04-03
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進項等三級科目 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2. 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,請問進項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進項稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08, 銷項稅:95956.74,
應(yīng)交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 95956.74
貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08,這里的進項稅是寫轉(zhuǎn)出之前的金額還是轉(zhuǎn)出之后的金額?
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25030.48
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 79095.44
貸: 應(yīng)交稅費—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
老師 您好,2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn), 請問是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 11, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項項稅額 10 ,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1
計提當(dāng)月增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,金額是不是不會一樣
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2021-01-03
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下
(1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)果一張,價稅會計金額為1469000元。
(2)20日,購進生產(chǎn)用原料A一批,貨值價稅合計1040000萬元,依法取得了增值稅
專用發(fā)票
(3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品
為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價,根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
要求:計算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機
關(guān)中報并繳納增值稅款?
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2022-04-21
老師,題中只有可轉(zhuǎn)換債5年,面值50000,票面利率4%,實際理率6%,年金系數(shù)4.2124,復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.7473,直接問權(quán)益工具公允價值。答案:50000-(50000×0.7473+2000×4.2124)=4210.2,這個值不是利息調(diào)整嗎?怎么成了權(quán)益工具公允價值呢?那分錄又怎么寫呢?
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2024-01-16
某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸單位的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的不含稅運輸費0.45萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。
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2022-05-22
老師你好,請問一下企業(yè)轉(zhuǎn)讓營改增以前購置的本地上鋪,是非房企轉(zhuǎn)讓本地房產(chǎn),需要預(yù)繳增值稅嗎?
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2020-10-12
認證發(fā)票系統(tǒng)新增公司是這樣操作嗎?為何顯示不存在?
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2017-02-22
自然人稅收管理系統(tǒng)中已有一個公司,如何增加新公司。
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2020-02-13
老師,凈利潤增長率在功效系數(shù)法是滿分,怎么分析財務(wù)
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2023-10-14
金蝶進銷存系統(tǒng)軟件,其他應(yīng)收款里面分類項目咋增加
1/616
2021-04-22
老師,你好,請問家政公司是免增值稅的嗎。如果收入50萬還免嗎
1/156
2021-01-14
補繳增值稅大家都怎么做的處理呀
1/414
2016-11-15
這個應(yīng)繳增值稅哪里來的啊
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2019-05-30
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