有筆費用上月開的增值稅發票但是不能抵扣,所以一次性計入費用,分錄為:借:費用 103貸:應付賬款103,由于政策變化,本月該增值稅發票可以抵扣了,對于上個月的增值稅進行調整,是不是該做如下分錄:貸:費用 借:應交稅費-進項稅額轉出?
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2019-08-22
某企業為增值稅一般納稅人,適用的稅率為13%,企業某月初“生產成本——A產品”帳戶有在產品500件,賬面余額為12500元,其中直接材料8000元、直接人工2000元,制造費用2500元。本月又有400件B產品投入生產,并發生以下經濟業務:
(1)以現金支付生產車間零星辦公用品費565元,取得的增值稅專用發票中注明價款500元,增值稅65元。
(2)以現金支付職工李家生活困難補助5000元。
(3)委托銀行代發工資,應發公司15 200元,為職工代扣代交個人所得稅100元,實發工資15 100元。
(4)以銀行存款支付生產用固定資產修理費1 356元。取得的增值稅專用發票中注明價款1 200元,增值稅156元。
(5)用銀行存款支付本月水費2180元,取得的增值稅專用發票中注明價款2000元,增值稅180元。其中生產車間應負擔1 500元,行政管理部門負擔500元。
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2021-11-23
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。老師,這個稅怎么算出來是3329.1的呢?
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2016-05-15
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫
老師,我想問一下進項稅3329.1是怎么算的
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2016-05-18
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。老師這個含稅的運費稅率不是17%嗎?
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2016-10-30
10日,大鵬批發公司購入毛絨玩具1500個,
單價30元,取得增值稅專用發票注明的價款為
45000元,增值稅為7650元。款項及稅金均未
支付,商品由采購員提回交倉庫。做分錄
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2021-11-22
某企業銷售一批商品,增值稅專用發票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為160萬元,銷售商品為客戶代墊運輸費5萬元,款項尚未收到。此題的會計分錄怎么寫?
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2019-04-07
甲企業向乙企業采購A材料1000千克,并已驗收入庫,收到增值稅專用發票載明購買價款為23000元,增值稅稅額為3680元,款項合計26680,根據相關憑證,編制會計分錄。
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2023-06-08
依法履職或開展專業活動,購入材料一批取得的增值稅專用發票上注明的材料價款為十萬元,增值稅16000元,材料貨款已通過單位零余額賬戶支付,但材料尚未運到
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2022-05-22
大鵬批發公司購入a材料一批。單價30元,取得增值稅專用發票注明的價款為45000元。增值稅為7650元。款項及稅金均未支付,原材料由采購員提回交倉庫。編寫分錄
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2023-03-03
開到專用發票后,這做寫分錄可以嗎:
借:xx費用
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款
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2023-02-09
銷售已使用的固定資產,還沒收到款先開發票給對方,采用簡易征收,繳納增值稅怎么做賬
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2019-08-28
已收到運費的增值稅專用發票,但未付貨款,這樣可以先拿來抵扣認證嗎?借:銷售費用-運費
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2018-11-26
"(2)外購設備零配件,取得的增值稅專用發票上
注明價款100000元,本月生產領
用其中的80%。"
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2023-03-08
某企業為增值稅一般納稅人,2010年9月19日購入一臺需要安裝的生產設備,增值稅專用發票上注明價款為100000元,增值稅17000元,購買工程用材料,增值稅專用發票注明價款30000元,增值稅5100元,均以銀行存款支付,并全部用于安裝工程;安裝過程中還領用生產用原材料
20000元(購入時已抵扣進項稅3400元),應付安裝人員工資5000元;當年12月份設備安裝完畢后交付生產車間使用。預計使用5年,預計凈殘值5000,按雙倍余額遞減法計提折舊。要求:
(1)根據上述業務作出購入生產設備及工程物資、安裝、交付使用的有關分錄;
(2)確定開始計提折舊的具體時間,計算各年應提折舊額。
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2021-12-26
老師,給房地產做土建的公司,土建公司收到預收款也要預繳增值稅嗎?
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2020-01-06
公司在“廣東省廣州市”,如果接了一個“廣東省汕頭市”的項目工程,除了要辦跨區登記外,是不是收到款項的時候還需要向工程所在地(廣東省汕頭市)預繳增值稅 城建及附加這些?如果我們一開始只收到了10%的預收款,也要按照合同100%的收入去做預繳嗎?
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2018-11-23
老師您好!我們是一家裝飾公司,請問老師跨區域經營的預收款是不是只需要在項目所在地預繳增值稅就可以了?還需要預繳其他稅嗎?
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2022-01-13
房地產2月的預收款,到三月份預繳增值稅的所屬應該選2月還是三月
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2019-04-10
老師,您好,請問一個問題。
甲方是重慶的房地產開發公司,乙方是重慶的一家電影院,丙方是深圳的一家裝修公司,甲方交付乙方一筆128000的裝修款用于乙方裝修,乙方找到丙方裝修,裝修款由乙方結算給甲方,現在甲方打款128000元給乙方,甲方要求丙方開具128000的發票給甲方。
老師,請問應該由誰繳納稅款,稅率是多少呢?需不需要預繳增值稅?
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2020-12-10
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