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公司之前變賣一臺固定資產,作了無票銷售,沒有開發票,但是稅已經交了,現在客戶想把這臺機器出口,請問還需要交稅嗎?需要些什么資料?
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2017-10-17
老師,固定資產達到了使用年限同時超過了折舊年限,自然報廢,沒有產生處理收益和損失,只是殘值轉入了營業外支出,這個殘值應該不是資產處置損失吧,匯算清繳時殘值也需要填寫A105090這個表嗎?
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2024-05-29
老師 訂立無固定期限合同同時也可以定立無固定期限合同是嗎
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2023-04-07
老師,書籍類的固定資產有不有規定多少金額起應進入固定資產
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2017-05-31
民非企業中固定資產入賬能否這樣做? 借:固定資產 貸:限定性資產
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2021-07-10
26.?下列關于出包方式建造固定資產的表述中,正確的有( )。 A.應當按照建造該固定資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出確定入賬價值 B.建造過程中的必要支出包括建筑工程支出、安裝工程支出、在安裝設備支出以及需分攤計入各固定資產價值的待攤支出 C.工程開始前或開始時支付的款項屬于為該出包項目預付的款項,應該通過“預付賬款”科目核算 D.在建工程達到預定可使用狀態時,需分配待攤支出 B選項和D選項關于待攤支出的說法似乎不是一回事呢?
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2020-06-28
購買一批空調,宿舍48臺,辦公樓10臺,車間1臺,收到發票錄借:固定資產 貸:預付賬款錄固定資產模塊的話,宿舍的要錄嗎?還是宿舍的做借:管理費用-福利費辦公樓借:固定資產車間借:固定資產宿舍做福利費的話到時發票掃描是不是得進項轉出?
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2017-12-15
老師:請問用上級工會獎勵購買固定資產,收到獎勵時 借:銀行存款,貸:其他應付款 購買固定資產 借:固定資產 貸:資產基金-固定資產 支付時:資本性支出 貸:銀行存款 請問上面的分錄對伐,這個其他應付款掛在賬上怎么銷掉,請老師指導,謝謝
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2024-04-07
公司是4S店,(1)購入一輛試用車時 借:庫存商品 80427.35  應交稅費-應交增值稅-進項稅13672.65  貸:預付帳款    94100   (2)自己公司購買這輛試用車(因要上牌)  借:固定資產  94100  貸:庫存商品  94100  (3)當月銷售這輛試用車給客戶  借:固定資產清理 94100 貸:固定資產  94100   借:銀行存款 89640  貸:固定資產清理 78405.27   應交稅費-應交增值稅-銷項稅  13328.9   (4)將固定資產科目結平 
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2017-06-19
固定資產不是超過3000元才可確定為固定資產嗎為什么800元的傳真機也計入固定資產不計入低值易耗品
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2017-05-12
固定資產怎么界定的
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2017-10-11
財務報表申報中的資產負債表,固定資產中累計折舊和固定資產原價 固定資產賬面價值 都沒有了,我填列報表只有固定資產了,那我只填列固定資產賬面價值的數就可以了嗎?
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2018-10-15
老師,請問資產負債表里面的固定資產原價期初和期末余額為698838,固定資產折舊額為663896.01,固定資產固定資產賬面價值為34941.99,現在要把固定資產賬面價值清為0,請問會計分錄怎么做?
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2019-08-15
你好!請問:如果期末累計折舊已經到達固定資產原值數額,那么,處理固定資產的時候可以這么做分錄嗎? 借:累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 借:固定資產清理dai :yingyewai zhicu
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2019-10-30
管理報表的《資產負債表》的當期的資本性支出填列的數,是當期(固定資產+在建工程+無形資產)原值-上期(固定資產+在建工程+無形資產)原值 還是當期(固定資產+在建工程+無形資產)凈值(扣除折舊和減值后)-上期(固定資產+在建工程+無形資產)凈值
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2018-09-13
會計學堂的手工賬,星美電器,三張圖片是系統給出的答案,憑證22 23都能理解,但是憑證24有點疑問的就是,不用1通過固定資產科目嗎,難道不是應該寫: 借:固定資產清理 178360 累計折舊 66640 貸:固定資產清理 245000 借:營業外收入 20640 貸:固定資產清理 20640
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2019-03-19
2019年行政事業單位購置固定資產如何賬務處理? 此前是:借:事業支出-項目經費 貸:財政補助收入 借:固定資產 貸:資產基金-固定資產 2019年采用新政府會計制度后,科目發生變化,凈資產科目下沒有資產基金了,新購入固定資產,如何做會計分錄呢?
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2019-04-25
固定資產指的是“公司設備,固有設備, 那么股份投資款屬于“固定資產”嗎?
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2020-07-08
老師 我這邊有一批固定資產去年1月賣了,賬上做的是其他收入。現在還在固定資產賬里掛著,我現在要做去年的累計折舊,但要先把這個賣了的固定資產下賬,再去提折舊。我現在不知道怎么去下這個賣出的固定資產的賬,做不來分錄了
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2022-03-01
老師,我們固定資產折舊的已經在12月份折舊,但是賬務在在建工程,未轉入固定資產 那這部份我年報時填在固定資產嗎 如果不填,那折舊那邊也扣減出來嗎 是之前的會計有發票入賬了就折舊了 在12月份開始折舊,1月份才轉到固定資產
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2018-05-03
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