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哪里有申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,匯算清繳的報(bào)表可以下載?
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2018-11-27
國(guó)稅的企業(yè)所得稅匯算清繳表格資料在哪里下載,小規(guī)模
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2018-04-19
清包工工程,買(mǎi)的挖掘機(jī),企業(yè)所得稅匯算可以稅前扣除嗎
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2018-12-29
現(xiàn)在匯算清繳查補(bǔ)的18年的企業(yè)所得稅320元,該如何做賬?
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2019-03-06
購(gòu)入的面包車(chē)在做企業(yè)所得稅匯算清繳可以納稅調(diào)減嗎?
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2019-05-17
以前年度損益調(diào)整在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么處理呀
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2022-03-10
為什么企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表和匯算清繳申報(bào)表不一樣?
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2020-04-13
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表里的3張附表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-03-23
老師好,形式發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候不能稅前扣除?
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2018-04-28
招待費(fèi)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。交了企業(yè)所得稅。怎么做憑證
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2017-06-02
18年匯算清繳,18年預(yù)繳的企業(yè)所得稅在哪填寫(xiě),填哪張表?
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2019-04-23
匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得說(shuō),怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)
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2019-09-11
是不是只要是企業(yè)虧損就必須要做所得稅匯繳清算表呢?
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2017-06-11
這個(gè)多少錢(qián)我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤(rùn)是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫(huà)圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在查出來(lái)了,要怎么做是屬于費(fèi)用類(lèi)的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話(huà),他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說(shuō)就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶(hù)要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員,2021年取得如下收入: (1)每月工資薪金收入20000元,“三險(xiǎn)一金”專(zhuān)項(xiàng)扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎(jiǎng)金收入30000元(李女士為獨(dú)生子女,父母年滿(mǎn)60周歲,無(wú)其他專(zhuān)項(xiàng)附加扣除;一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅方法)。(2)受 A 公司邀請(qǐng)為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),培訓(xùn)收入6000元; (3)轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次,分別取得收入為10000元和6000元; (4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報(bào)紙上連載,連載收入為3000元。 (5)商場(chǎng)中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)品500元。 三、實(shí)驗(yàn)要求 (1)分項(xiàng)計(jì)算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額; (2)計(jì)算李女士2021年綜合所得的個(gè)人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式中,年度繳納所得稅稅額是不是匯算清繳做完以后應(yīng)該實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅稅額?也就是說(shuō)想要控制稅負(fù)率就要控制企業(yè)利潤(rùn)。
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2017-05-23
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬(wàn)企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補(bǔ)交了16萬(wàn),j一共是57萬(wàn),到2018年末的賬戶(hù),借方余額是57萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
老師,就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報(bào)表更改一下,調(diào)成不退稅,也不交稅就可以了。。其他的不用做處理,包括賬務(wù)上,會(huì)計(jì)憑證?
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2021-11-26
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