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老師,通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)了10萬元的貨物,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),是按捐贈(zèng)的12%扣除嗎?。還是按營業(yè)收入的12%扣除
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2019-06-17
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅,但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤(rùn)扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤(rùn)交,減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤(rùn)后的減半增稅額
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2017-01-09
企業(yè)是一般納稅人,3月23日下來的營業(yè)執(zhí)照,4月就有銀行的票據(jù)了,4月還沒有開始報(bào)稅,請(qǐng)問我是4月建帳還是5月建帳呢?
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2018-06-30
老師,請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告上有資產(chǎn)減值損失,所得稅年度報(bào)表里面沒有,我把資產(chǎn)減值損失放到管理費(fèi)用里。那么填期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候,資產(chǎn)減值損失要不要也填到管理費(fèi)用里?
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2020-05-18
您好!老師今天收到稅務(wù)信息 鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)2023年4季度預(yù)繳申報(bào)的營業(yè)成本與取得的稅前扣除憑證(發(fā)票)金額差異較大,根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)有關(guān)規(guī)定,建議貴企業(yè)規(guī)范會(huì)計(jì)核算,及時(shí)取得真實(shí)、合法、有效的稅前扣除憑證,避免2023年度匯算清繳產(chǎn)生企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2024-03-24
前一個(gè)月沒扣繳公積金,這個(gè)月把兩個(gè)月的合并在一起計(jì)算,能否合計(jì)在個(gè)人所得稅前扣除?
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2019-01-12
無法收回來的押金,可以稅前扣除嗎?
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2022-03-22
18年12月購入的固定資產(chǎn) 預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)享受了一次性扣除,現(xiàn)在賬上要怎么做?
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2019-01-28
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
在企業(yè)所得稅法中,作為免稅收入的符合條件的非營利組織收入是如何界定的?
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2015-11-26
假如利潤(rùn)總額是80萬,按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法,不超過100萬,按2.5的稅率交稅,怎么計(jì)算減免的那一部分?
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2021-10-20
企業(yè)所得稅法對(duì)股息、紅利等權(quán)益性投資收益的收入確認(rèn)時(shí)間?
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2015-11-26
老師,請(qǐng)問,2019年甲企業(yè)取得銷售收入3000萬元,廣告費(fèi)支出400萬元,上面結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)60萬元,根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,計(jì)算甲企業(yè)2019年準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi),我想知道的是怎么才知道我這一年扣的完,還是扣不完呢?比如算出來扣除費(fèi)為450萬元,而這個(gè)450萬元可以在一年內(nèi)全部扣除嗎?還是有規(guī)定一年只能扣多少嗎?
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2020-04-15
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
上年給股民的分紅錢計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤(rùn)支出,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師,那我們交租金,然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話,物業(yè)收了我們稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)算進(jìn)什么科目
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2023-03-06
受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元,轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備收入40萬元,國債利息收入20萬元,客戶(合同違約金)收入2萬元。 (2)支付稅收滯納金3萬元,銀行加息10萬元,向投資者支付股息30萬元,向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費(fèi)17萬元。 (3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2600萬元。已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 為什么不叫去免稅收入,稅收滯納金不是不得稅前扣除嗎為什么不加?
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2021-05-15
老師,公司生產(chǎn)電路板,每批型號(hào)不一,工序有十多種,適合什么成本結(jié)算方法
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2021-05-31
老師:一般納稅人的企業(yè)購買單位價(jià)值在5000元的電腦,收到增值稅專用發(fā)票,借:固定資產(chǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。同時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,這樣一次性折舊完可以嗎?還有,這樣處理能所得稅前扣除嗎?
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2016-04-07
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