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你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進(jìn)行彌補(bǔ)。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回?
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2022-01-05
去年企業(yè)所得稅申報表里有個小型微利企業(yè)A201030減免所得稅優(yōu)惠表怎么沒有了
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2021-07-09
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時候,可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計分錄,當(dāng)時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
國稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候,按什么標(biāo)準(zhǔn)交所得稅?
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2022-03-14
小規(guī)模納稅人按季度申報,每個季度要申報什么稅種?有增值稅,個稅,企業(yè)所得稅外還有申報什么稅呢?
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2018-07-13
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
業(yè)所得稅申報主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬,19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
企業(yè)所得稅的填報里面的營業(yè)收入是年度合計還是季度合計?
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2019-10-23
你好,企業(yè)所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財務(wù)報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務(wù)報表一樣報送?
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2021-05-07
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進(jìn)行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進(jìn)行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
我之前沒了解到個人獨資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅 我們干洗店第一季度才開始報稅做賬的 我零申報 企業(yè)所得稅也零申報了 怎么辦
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2018-04-25
填報企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計,所以減了就是負(fù)數(shù),這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
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