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甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
2019年小微企業(yè)取消了個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表A嗎
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2019-04-10
去年企業(yè)所得稅申報(bào)表里有個(gè)小型微利企業(yè)A201030減免所得稅優(yōu)惠表怎么沒有了
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2021-07-09
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2020-03-31
清卡和報(bào)季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報(bào)完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報(bào)完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
企業(yè)的季度實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可彌補(bǔ)年限里是填本年利潤余額么(借方)對(duì)不對(duì),是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報(bào)的意思?
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2018-12-10
你好 請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報(bào)逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
我需要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報(bào)
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2021-05-31
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個(gè)問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
申報(bào)季度所得稅B表,在年度申報(bào)填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
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