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老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
公司往期申報旳企業所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
2019年小微企業取消了個人所得稅生產經營所得納稅申報表A嗎
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2019-04-10
填報企業所得稅季度表,第二季度應交企業所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數,這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
老師小規模季度企業所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業所得稅有關嗎?一定要報完企業所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
去年企業所得稅申報表里有個小型微利企業A201030減免所得稅優惠表怎么沒有了
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2021-07-09
老師您好,請問企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
最后一個季度的所得稅申報表,本年累計金額要扣除前三個季度的嗎?
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2019-01-06
我之前沒了解到個人獨資企業不用繳納企業所得稅 我們干洗店第一季度才開始報稅做賬的 我零申報 企業所得稅也零申報了 怎么辦
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2018-04-25
老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數么
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2020-04-11
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
企業所得稅申報表,資產總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
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