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2018年補(bǔ)交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個(gè)報(bào)表里反映?過去有利潤(rùn)分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動(dòng)表,但在:會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動(dòng)年初數(shù),動(dòng)本年利潤(rùn),那在利潤(rùn)表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
我需要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報(bào)
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2021-05-31
你好,老師 我公司在今年查賬時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,請(qǐng)問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
你好,請(qǐng)問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進(jìn)行彌補(bǔ)。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報(bào)時(shí)先將所得稅交了再在匯算清繳的時(shí)候退回?
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2022-01-05
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每個(gè)季度要申報(bào)什么稅種?有增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅外還有申報(bào)什么稅呢?
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2018-07-13
最后一個(gè)季度的所得稅申報(bào)表,本年累計(jì)金額要扣除前三個(gè)季度的嗎?
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2019-01-06
公司往期申報(bào)旳企業(yè)所得稅可以進(jìn)行更正申報(bào)嗎?就是二季度三季度的所得稅申報(bào)表填的是當(dāng)期金額而不是累計(jì)金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷,在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)可以不申報(bào)固定資產(chǎn)折舊這些申報(bào)表嗎?謝謝!
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2018-01-04
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤(rùn)虧,想請(qǐng)問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬元
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2024-05-28
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個(gè)月填的營(yíng)業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個(gè)季度應(yīng)交稅金0.對(duì)嗎?
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2018-07-05
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-11-01
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2020-03-31
清卡和報(bào)季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報(bào)完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報(bào)完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
公司剛開業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤(rùn)扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問題2,利潤(rùn)表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤(rùn)表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
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