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小微企業(yè) 這個(gè)月利潤為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
我需要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報(bào)
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2021-05-31
企業(yè)的季度實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提過所得稅費(fèi)用
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2019-03-21
你好,老師 我公司在今年查賬時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,請問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進(jìn)行彌補(bǔ)。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報(bào)時(shí)先將所得稅交了再在匯算清繳的時(shí)候退回?
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2022-01-05
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
國稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報(bào)成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報(bào)表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時(shí)候,按什么標(biāo)準(zhǔn)交所得稅?
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2022-03-14
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬,19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每個(gè)季度要申報(bào)什么稅種?有增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅外還有申報(bào)什么稅呢?
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2018-07-13
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯進(jìn)行更正的會計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯進(jìn)行更正的會計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
10月初申報(bào)完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會計(jì)憑證里還沒有計(jì)提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補(bǔ)提第三季度所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報(bào)當(dāng)天稅務(wù)所自動從公司銀行上劃走了申報(bào)的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用忘記加計(jì)扣除所以要更正申報(bào),而重新申報(bào)后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計(jì)11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
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