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老師您好!收到行政事業單位資金往來結算票據寫的暫收保證金怎么做分錄
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2024-05-08
某事業單位本月發生如下交易或事項: 1)收到單位代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,收到一筆財政授權支付用款額度986000元,單位預算為基本支出預算日常公用經費。2)單位通過財政直接支付方式支付一筆款項47500,購入專用設備,設備已驗收入庫。單位預算為項目支出-專用購置費。 3)單位購買專業業務活動用甲材料一批,買價60000元,支付增值稅7800元,運雜費500元。款項通過單位零余額賬戶支付,材料已驗收入庫。單位預算為基本支出預算日常公用經費。 4)以財政直接支付方式,支付單位專業業務活動及輔助活動人員職工薪酬544000元,其中工資300000元,津貼180000元,獎金64400元。單位預算為基本支出預算人員經費。
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2022-01-04
老師您好,我在公立學校,事業單位。我們學校自搬新校20年了,從沒有過固定資產折舊的操作,現在累計固定資產很大了,有些東西也早就報廢了,我作為財務,該怎么辦呢?謝謝老師
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2020-04-17
老師您好,我們單位是事業單位,在道路兩側安裝路燈工程,前期的招標代理費,預算編制費,設計費,監理費,怎么記賬
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2023-02-06
請問,行政事業單位與財政借款為其他應付款,支出時記費用了,沒有記往來賬,應該怎么更改調整賬目?
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2022-11-10
事業單位,購電扇單價260元,數量43個,總價11100元,計入固定資產還是低值易耗品?
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2019-10-17
某事業單位某年12月31日,與財政部門核對,本年對財政直接支付預算指標210萬,當年完成支付170萬,上有直接支付指標余額40萬,本年度財政授權付指標200萬,本年已經下達授權支付額度180萬,尚有20萬未下達,已經下達的授權支付額度中,有10萬未支用 1、年末業務處理? 2、次年初收到匯入恢復直接和授權支付額度通知書,業務如何處理? 3、次年二月將上年結轉的直接支付款項30萬用于購買辦公用品(庫存商品),業務如何處理?
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2021-10-25
某行政事業單位本年度財政直接支付預算指標數為898000元,財政直接支付實際支出數885000元,兩者差額為13000元。經批準使用以前年度財政直接額度支付日常公用經費2000元。請編制該會計分錄。
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2021-12-16
紙質版記賬憑證中,明細科目的位置這么小,事業單位做預算會計分錄時明細特別多,那我寫紙質版的是只寫二級科目可以嗎?
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2021-08-20
事業單位出售報廢的固定資產怎么做賬,轉銷固定資產報廢發生的凈損失怎么做賬
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2019-11-03
行政事業單位收入練習題 (6)收到從財政專戶返還的一項事業收入,內容為教育事業收入80 000元,款項已存入開戶銀行。 (7)開展一項非獨立核算的經營活動取得款項37 000元,內容為對外出租場地取得租金收入,已存入銀行存款賬戶。 (8)收到其他單位未限定用途的貨幣資金捐贈收入166 000元,款項存入銀行。 (9)收到主管單位撥來的一筆非財政性的補助款項50 000元,專項用于教學改革。 (10)每日現金賬款核對中發現現金溢余35元;無法查明原因,報經批準后處理。 要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
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2021-10-26
個人所得稅做工資的員工在事業單位上班是不就不能在兼職公司做工資了?
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2022-02-21
某事業單位用提供技術服務,銀行賬戶收到錢怎么做分錄
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2021-11-01
政府會計制度平行記賬下,事業單位經費實行零余額支付,工會經費又由零余額轉銀行存款單獨核算,如何做計提工會經費分錄
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2019-10-31
老師你好,事業單位資金結存→貨幣資金應等于財務會計的現金及銀行存款嗎,資金結存→財政應返還額度應等于財務會計應返還額度嗎?如果相等,那取備用金時,預算會計就要做分錄J
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2020-02-29
事業單位處置固定資產,2017年寫借銀行存款 貸專用基金 就一直放在專用基金里,也沒有上繳財政 我現在給他做審計,這樣算錯嗎,需要做調整分錄嗎
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2021-03-01
事業單位以零余額賬戶支付本月郵電費11500元,會計分錄 購入非自用材料一批,價款2000璇,增值稅3400璇,款項已通過銀行存款支付,材料已經交付事業單位入庫,會計分錄
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2021-12-11
事業單位上年年末報銷差旅費,先做的賬,已列支出,現金已取,就等著手續到齊報銷,但年底手續沒有,沒法報銷,賬已經封了,決算做完了,請問可以在下一年沖紅或者更正么?如何做會計分錄呢?
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2020-07-01
行政事業單位固定資產卡片新增,提示單位當前折舊賬期為202012,記賬日期應為下月202101,操作的時候已經是2021年11月了,為什么還不能入賬
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2021-11-08
甲文化事業單位2016年6月發生下列業務: (1) 6月5日,收到2016年上半年辦公樓閑置樓層出租租金100 000元,以及報廢15臺廢舊電腦的殘值收入2000元,財務處將收取的這兩項款作為其他收入處理。 (2)該單位舉辦培訓班,6月6日從銀行臨時借入資金50 000元,用于培訓前期資料印刷、教室布置。6月10日,培訓結束,收取培訓費現金100 000元。財務處決定將50 000元及借款利息600元歸還銀行,20 000元支付教師酬金,其余額29 400元直接作為工作人員補助發放。 【要求】請根據上述業務分析該單位財務處的做法是否符合相關財務規則和會計制度的規定。如果不符合,應怎樣做?如果符合,如何做賬務處理?
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2020-06-03
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