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老師您好!收到行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)寫的暫收保證金怎么做分錄
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2024-05-08
某事業(yè)單位本月發(fā)生如下交易或事項(xiàng): 1)收到單位代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū),收到一筆財(cái)政授權(quán)支付用款額度986000元,單位預(yù)算為基本支出預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)。2)單位通過(guò)財(cái)政直接支付方式支付一筆款項(xiàng)47500,購(gòu)入專用設(shè)備,設(shè)備已驗(yàn)收入庫(kù)。單位預(yù)算為項(xiàng)目支出-專用購(gòu)置費(fèi)。 3)單位購(gòu)買專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)用甲材料一批,買價(jià)60000元,支付增值稅7800元,運(yùn)雜費(fèi)500元。款項(xiàng)通過(guò)單位零余額賬戶支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。單位預(yù)算為基本支出預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)。 4)以財(cái)政直接支付方式,支付單位專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)人員職工薪酬544000元,其中工資300000元,津貼180000元,獎(jiǎng)金64400元。單位預(yù)算為基本支出預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)。
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2022-01-04
老師您好,我在公立學(xué)校,事業(yè)單位。我們學(xué)校自搬新校20年了,從沒(méi)有過(guò)固定資產(chǎn)折舊的操作,現(xiàn)在累計(jì)固定資產(chǎn)很大了,有些東西也早就報(bào)廢了,我作為財(cái)務(wù),該怎么辦呢?謝謝老師
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2020-04-17
老師您好,我們單位是事業(yè)單位,在道路兩側(cè)安裝路燈工程,前期的招標(biāo)代理費(fèi),預(yù)算編制費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),監(jiān)理費(fèi),怎么記賬
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2023-02-06
請(qǐng)問(wèn),行政事業(yè)單位與財(cái)政借款為其他應(yīng)付款,支出時(shí)記費(fèi)用了,沒(méi)有記往來(lái)賬,應(yīng)該怎么更改調(diào)整賬目?
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2022-11-10
事業(yè)單位,購(gòu)電扇單價(jià)260元,數(shù)量43個(gè),總價(jià)11100元,計(jì)入固定資產(chǎn)還是低值易耗品?
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2019-10-17
某事業(yè)單位某年12月31日,與財(cái)政部門核對(duì),本年對(duì)財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)210萬(wàn),當(dāng)年完成支付170萬(wàn),上有直接支付指標(biāo)余額40萬(wàn),本年度財(cái)政授權(quán)付指標(biāo)200萬(wàn),本年已經(jīng)下達(dá)授權(quán)支付額度180萬(wàn),尚有20萬(wàn)未下達(dá),已經(jīng)下達(dá)的授權(quán)支付額度中,有10萬(wàn)未支用 1、年末業(yè)務(wù)處理? 2、次年初收到匯入恢復(fù)直接和授權(quán)支付額度通知書(shū),業(yè)務(wù)如何處理? 3、次年二月將上年結(jié)轉(zhuǎn)的直接支付款項(xiàng)30萬(wàn)用于購(gòu)買辦公用品(庫(kù)存商品),業(yè)務(wù)如何處理?
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2021-10-25
某行政事業(yè)單位本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為898000元,財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)885000元,兩者差額為13000元。經(jīng)批準(zhǔn)使用以前年度財(cái)政直接額度支付日常公用經(jīng)費(fèi)2000元。請(qǐng)編制該會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-16
紙質(zhì)版記賬憑證中,明細(xì)科目的位置這么小,事業(yè)單位做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí)明細(xì)特別多,那我寫紙質(zhì)版的是只寫二級(jí)科目可以嗎?
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2021-08-20
事業(yè)單位出售報(bào)廢的固定資產(chǎn)怎么做賬,轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)報(bào)廢發(fā)生的凈損失怎么做賬
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2019-11-03
行政事業(yè)單位收入練習(xí)題 (6)收到從財(cái)政專戶返還的一項(xiàng)事業(yè)收入,內(nèi)容為教育事業(yè)收入80 000元,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行。 (7)開(kāi)展一項(xiàng)非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得款項(xiàng)37 000元,內(nèi)容為對(duì)外出租場(chǎng)地取得租金收入,已存入銀行存款賬戶。 (8)收到其他單位未限定用途的貨幣資金捐贈(zèng)收入166 000元,款項(xiàng)存入銀行。 (9)收到主管單位撥來(lái)的一筆非財(cái)政性的補(bǔ)助款項(xiàng)50 000元,專項(xiàng)用于教學(xué)改革。 (10)每日現(xiàn)金賬款核對(duì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余35元;無(wú)法查明原因,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-26
個(gè)人所得稅做工資的員工在事業(yè)單位上班是不就不能在兼職公司做工資了?
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2022-02-21
老師你好,事業(yè)單位資金結(jié)存→貨幣資金應(yīng)等于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的現(xiàn)金及銀行存款嗎,資金結(jié)存→財(cái)政應(yīng)返還額度應(yīng)等于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)返還額度嗎?如果相等,那取備用金時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)就要做分錄J
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2020-02-29
某事業(yè)單位用提供技術(shù)服務(wù),銀行賬戶收到錢怎么做分錄
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2021-11-01
政府會(huì)計(jì)制度平行記賬下,事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)實(shí)行零余額支付,工會(huì)經(jīng)費(fèi)又由零余額轉(zhuǎn)銀行存款單獨(dú)核算,如何做計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄
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2019-10-31
事業(yè)單位以零余額賬戶支付本月郵電費(fèi)11500元,會(huì)計(jì)分錄 購(gòu)入非自用材料一批,價(jià)款2000璇,增值稅3400璇,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付,材料已經(jīng)交付事業(yè)單位入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-11
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn),2017年寫借銀行存款 貸專用基金 就一直放在專用基金里,也沒(méi)有上繳財(cái)政 我現(xiàn)在給他做審計(jì),這樣算錯(cuò)嗎,需要做調(diào)整分錄嗎
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2021-03-01
行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)卡片新增,提示單位當(dāng)前折舊賬期為202012,記賬日期應(yīng)為下月202101,操作的時(shí)候已經(jīng)是2021年11月了,為什么還不能入賬
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2021-11-08
事業(yè)單位上年年末報(bào)銷差旅費(fèi),先做的賬,已列支出,現(xiàn)金已取,就等著手續(xù)到齊報(bào)銷,但年底手續(xù)沒(méi)有,沒(méi)法報(bào)銷,賬已經(jīng)封了,決算做完了,請(qǐng)問(wèn)可以在下一年沖紅或者更正么?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2020-07-01
甲文化事業(yè)單位2016年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 6月5日,收到2016年上半年辦公樓閑置樓層出租租金100 000元,以及報(bào)廢15臺(tái)廢舊電腦的殘值收入2000元,財(cái)務(wù)處將收取的這兩項(xiàng)款作為其他收入處理。 (2)該單位舉辦培訓(xùn)班,6月6日從銀行臨時(shí)借入資金50 000元,用于培訓(xùn)前期資料印刷、教室布置。6月10日,培訓(xùn)結(jié)束,收取培訓(xùn)費(fèi)現(xiàn)金100 000元。財(cái)務(wù)處決定將50 000元及借款利息600元?dú)w還銀行,20 000元支付教師酬金,其余額29 400元直接作為工作人員補(bǔ)助發(fā)放。 【要求】請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)分析該單位財(cái)務(wù)處的做法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。如果不符合,應(yīng)怎樣做?如果符合,如何做賬務(wù)處理?
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2020-06-03
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