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為什么報增稅時,上期留抵稅額上個月已經扣除了,這個月還會有呢?想做進項稅額轉出處理卻說與期初不一致。
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2017-02-08
”認抵的發票稅額不是等于本期進項稅額的借方發生額?還有如何計算本期本期轉出未交增值稅額?
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2019-03-04
我們公司現在有二期項目,如果增值稅即征即退核算的話是分項目一期一期的核算還是一起核算?
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2018-03-20
異地提供建筑服務,可不可以以不去項目所在地預交,就在網上預交增值稅和增值稅附加嗎?
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2018-07-23
比如,當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000,銷項稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結轉怎么做?
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2022-02-15
年底留底數結轉了,1月又要繳納增值稅怎么做財務處理,上年底做轉出未交增值稅科目了
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2022-05-11
老師,進口環節交了增值稅,為什么第三問的時候抵扣的進項稅能把第二問的增值稅加上呢
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2021-08-27
計算增值稅稅負率時,不含稅收入是增值稅報表的納稅收入,還是財務報表上的營業收入呢?
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2021-08-27
因上個月稅率開錯,9月開了負數發票增值稅附表三圖我1這樣對?增值稅附表12行填的對?
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2018-10-22
地方水利建設基金是在增值稅的基礎上繳納的嗎,比如這個增值稅繳納1000元,就是1000×1%是嗎
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2018-12-04
老師 增值稅附加稅顯示已申報,為什么網上查詢申報及打印查詢不出來已申報的增值稅呢?
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2021-03-26
上游公司開增值稅普通發票給我們公司,下游公司必須要增值稅專用發票可以開給他們嗎
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2019-06-19
三日收到宏大公司投入的一臺設備增值銳專用發票上注名的存款為200000元,增值稅稅額為26000
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2022-04-23
金立汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人,2019年6月,該廠發生如下經濟業務: (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明材料價款500萬元,增值稅65萬元,支付運輸公司開具的增值稅專用發票上注明的運輸費用36 000元,增值稅3 240元。(2)本月購入一臺生產用機械設備,取得增值稅專用發票,發票上注明價款1 200萬元,增值稅156萬元,支付運費6500元,增值稅585元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上述款項均已支付。(3)銷售自產小汽車120輛,每輛不含增值稅價格15萬元, 已開具增值稅專用發票。另外向購買方收取的價外費用33.9萬元。 (4)銷售自產汽車輪胎一批,取得含增值稅銷售額79.1萬 元,已開具增值稅專用發票。 6月初,該廠增值稅進項稅余額為8萬元;小汽車適用的消費稅稅率為5%;銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率。 計算該廠6月份應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。
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2022-04-15
借:銀存(紅字)貸:擔保費收入(紅字)應交增值稅銷項稅(紅字),政策規定不能沖減增值稅,要把增值稅的部門也沖到擔保費收入里,后期帳務處理怎么做?
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2016-10-09
?老師,截圖里面有要交的增值稅嗎?金馬商貿公司的籌建期最后結轉增值稅那個業務,只有進項呀,還有一個進項稅額轉出,這里面有要交的的增值稅嗎?
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2016-10-15
14、期末結轉增值稅(進、銷差額) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出應交稅金) 貸:應交稅費-未交增值稅 就是進項金額大,銷項金額小的話分錄怎么寫,反之怎么寫
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2019-06-03
老師您好,請問一下,每個月交增值稅時,借應交增值稅,貸銀行存款,年末增稅稅借方有數值,下一年賬套期初就變成了平的,這是為什么呀謝謝老師
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2022-03-18
企業之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅金——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。 這個減免稅款是三級明細科目?
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2019-06-17
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