我們是小規(guī)模公司開票不超過10萬減免增值稅,也要做應交稅費應交增值稅吧?這個減免稅嗯最終會有余額怎么出處理啊
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2024-01-31
在全國的平均增值稅稅負率是2.7,假如今年公司只在上海完成施工合同1000萬,需要在上海完成300萬勞務(按3%)預繳和700萬工程(按2%)預繳增值稅,金額是87378+128440=215818(元)這相當于在異地已經繳了2.1%的稅,那么我們在深圳本地稅務局是不是只需要申報繳納0.6%也就是60000元(銷項-進項-預繳)的增值稅就可以了?
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2023-07-30
我們是外地企業(yè)在長春施工,需要預繳增值稅,我們有的勞務是外包給北京一家勞務公司,他現在開了一些勞務費增值稅發(fā)票,需要我在預繳增值稅時抵扣,但他們沒有在當地繳稅,請問,如果我在預繳增值稅時無法進行抵扣,那我們總公司層面可否抵扣這部分進項稅
1/750
2020-01-11
老師,你好,請問文化傳播有限公司,填增值稅申報表應該填圈出的哪列呢?
1/390
2021-04-08
老師,個人代開增值稅發(fā)票,開出了能紅沖嗎
2/100
2024-07-05
小規(guī)模企業(yè),如果我9月代開的增值稅專票,稅款是9月扣款的,但是銀行一直沒拿到過,那9月的時候還要不要結轉到未交增值稅呢,還是直接放在應交增值稅,等以后銀行來了再沖呢?
3/559
2018-11-07
為什么異地出租不動產在不動產所在地預繳增值稅后期末結轉到貸方為應交稅費—預繳增值稅,借方為應交稅費未交增值稅呢
1/1322
2022-04-26
你好,我想咨詢一下,應繳增值稅額轉出未交增值稅,在年底的時候,結轉完是否有余額?
1/577
2021-09-17
調增應交增值稅分錄怎么做
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2020-09-24
土地增值稅的預增率是多少?
1/1341
2020-03-24
老師好!請問結轉增值稅分錄怎么做?我覺得應該是,借銷項2,貸進項1,貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1,貸應交稅金-未交增值稅1(進項銷項沒有結轉導致科目余額表期初數很大)
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2019-10-06
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
1/405
2019-02-15
老師,請問一下,月末實現增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。交的時候,是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧? 這樣做,轉出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣?
2/491
2020-11-28
轉出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
1/675
2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,,
我意思是我實際應交增值稅是 0 結果有計提數,怎么平掉這帳
2/461
2020-11-05
借:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72
貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26
貸:應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26
上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉出分錄了,但是進項還有余額
1/10
2024-01-10
單位是一般納稅人,我計提增值稅時,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸:應交增值稅_未交增值稅,繳納時,借應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 老師我這個月進項大于銷項,需不需要做分錄啊?要是需要怎么做呀?
1/570
2018-11-08
關于 增值稅,
請問老師,
每月我都做:借:應交稅費—增值稅(轉出未交增值稅)。貸:應交稅費—未交增值稅。
然后下月交稅,月月如此。
現在年底,應交稅費——增值稅(進項稅)和(銷項稅)和(轉出未交增值稅)三個三級科目期末都有余額,需要年底做一次結轉嗎?必須的嗎?
1/817
2020-01-23
11月的會計分錄: 借:應交稅費——未交增值稅 649.51 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 649.51 12月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 263.28 貸:應交稅費——未交增值稅 263.28
2/1084
2017-01-12
老師早,4月申報屬期3月份的增值稅,4月繳納稅金,分錄這樣寫:3月份結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 4月份繳納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎?
3/2006
2020-04-29
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