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怎么計提增值稅 以知應交增值稅
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2019-07-08
已交稅金主要核算什么項目呀? 我理解的是:月末結轉進銷項稅額時 1.借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 3. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎? 繳納稅款的時候 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
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2022-03-10
惠州營改增裝修費增值稅增值稅發票真偽查詢?
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2015-10-31
銷項300,進項200,前期留抵200. 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 200 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 貸:應交稅費-未交交增值稅 100 借:應交稅費-未交交增值稅 100 貸:應交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
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2022-04-08
出口征資源稅嗎,不是進口不征,出口不退嗎
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2021-07-01
老師好,麻煩問一下結轉本月未交增值稅時,我這樣做分錄合適著沒:借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
土地增值稅清算調增收入后是否要補交增值稅?
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2019-04-28
19年7月份,只登記了一般納稅人 沒有核票 已經辦理了對外出口經營權,沒有做稅務的出口備案,是一家生產加工菌類產品的生產出口企業 11月份貨物已出口 收購農產品的發票沒開出來 因為稅務核票,以及出口備案11月份沒有辦下來 如果12月份可以開出收購發票,并且辦理了出口的稅務備案 這批收購發票能退稅么 11月份的,增值稅申報表怎么報?因為上月已經產生了銷售額 可以填在免抵退稅的銷售額那一欄嗎?
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2019-12-03
A企業為一般納稅人,具有進出口經營權的外貿企業。2023 年5月,該企業發生經濟業務如下:(單位:萬元)1進口購入飾品 9000件,海關專用繳款書注明的金額為450萬元,稅額58.5萬元,不含稅單價500 元/件. 2、當月購入的飾品,其中國內銷售 6000件,不含稅售價 600元/件,稅率 13% 3、當月出口該貨物3000 件,報關出口當日離岸價 26.4萬美元,當日美元掛牌價中間價為1:6.4。 該出口貨物出口適用稅率 13%,退稅率 13%。請計算繳納的增值稅與退稅額?以及如何申報?
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2023-08-16
請問口腔醫院收到的儲值卡1000,送100。會計分錄怎么入賬牙,謝謝。
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2024-06-21
進出口退稅課程在哪找
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2019-02-27
根據\"應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅\"科目差值,根據\"應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅\"科目差值,轉入\"應交稅費--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
元,貨物底蘊我國入關前發生的運輸費、保險費和其他費用共計為10萬元。貨物報關后 化妝品進口的關稅稅率20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率15%) (1)計算完稅價格是多少? (2)計算關稅是多少? (3)計算增值稅是多少? (4)計算消費稅是多少?
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2021-12-13
我公司是旅行社,一般納稅人,差額征稅,我公司收到 兩張增值稅普通 發票 ,貨物 或應稅勞務、服務名稱欄是:系統端口使用費,金額3000元。稅率為0%,稅額為****,1、這張發票能不能抵減增值稅,我應該怎么做賬?寫出詳細會計分錄?
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2017-11-23
某外貿公司進口一批化妝品,成交價350萬人民幣支付途中,運輸費用40萬人幣,保險費10萬,該批化妝品在境內銷售不含增值稅銷售額580萬元,假定關稅稅率為10%消費稅稅率15%增值稅稅率為13% 計算該公司的應繳納的流傳稅?
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2021-12-21
下列情形中,不繳納城建稅的有(  )。 A.某個人繳納的車船稅 B.某企業進口貨物被海關代征的增值稅 C.某企業銷售古舊圖書直接免征的增值稅 D.某生產企業自產應稅消費品移送加工非應稅消費品,在移送環節繳納的消費稅
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2024-05-30
某企業為增值稅一般納稅人,2021年實際發生的稅費情況如下:增值稅 850萬元,消費稅150萬元,房產稅100萬元,車船稅0.5萬元,印花稅1.5萬元,進口環節關稅2萬元。上述各項稅費彰響當期損益的金額為( )萬元 老師不明白幫忙解析下謝謝
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2022-03-06
二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務: (1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。 (3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。 (4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含
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2019-11-04
借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細吧
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2017-08-16
老師 應交增值稅科目下的二級未交增值稅、應交增值稅是什么意思
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2016-06-01
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