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老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
建筑施工企業(yè),暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務招待費,現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請問企業(yè)匯算清繳的時候需要把報表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
供應物資估價問題,我上月末估價,本月初沖回,來了一部分發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)帳上變成負的了,這是哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題
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2019-07-24
您好,發(fā)票沒有到,借庫存商品貸應付賬款——暫估供應商,暫估的銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。請問需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做的?
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2019-08-06
公司在申報增值稅時,為什么要減去暫估收入? 實交增值稅=開票收入的銷項稅額-暫估收入的銷項稅額-進項稅額。
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2017-06-01
庫存商品暫估入庫,借:庫存商品-暫估 貸;銀行存款,收到票怎么寫分錄借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸方怎么寫
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2021-04-19
跨年了,年前暫估的發(fā)票開不回來,就要在所得稅匯算清繳的時候利潤調(diào)增,但是在本年的憑證里邊怎么沖暫估呢?
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2018-04-03
老師同問暫估庫存怎么操作呀?防偽稅控里沒有庫存能開出來嘛?暫估的庫存怎么進到防偽稅控系統(tǒng)里面去呢
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2017-11-23
除了有待認證進項稅額 還有沒有待確認進項稅額嗎 因為沒開發(fā)票 可以設(shè)置這個嗎 暫估入帳要把稅金暫估嗎
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2019-01-14
我有一批已經(jīng)銷售了的商品,沒有進項票,前幾天我問的時候說暫估入口,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-12-01
暫估成本費用的分錄?已經(jīng)暫估后期需要怎么沖平?來減少利潤少交企業(yè)所得稅 這種行為屬于虛增成本費用嗎
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2022-04-09
你好,我想問一下,就是我的成本票是租賃機械設(shè)備,如何暫估? 有老師說 根據(jù)租賃合同的金額暫估 會計科目怎么寫?
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2022-04-13
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