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如果出差住宿300,車費(fèi)1000,差補(bǔ)800.入帳時借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2100代:現(xiàn)金。這個做可以嗎?
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2017-09-19
老師您好:建筑施工的小王出差報(bào)銷差旅費(fèi),為什么計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?而不是工程成本-合同成本-差旅費(fèi)(間接費(fèi)用)
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2016-05-08
勞務(wù)派遣全額開發(fā)票,差額征稅,開票系統(tǒng)有必要選擇差額開票功能嗎?那個功能是針對差額開票,差額征稅的情況嗎?
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2017-07-15
注意差評!!! @一休哥哥老師@WU老師。投資性房地產(chǎn)章節(jié)中的轉(zhuǎn)換有幾個問題 一、自用轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)入賬金額依據(jù) 1、按照賬面價(jià)值計(jì)量還是賬面余額計(jì)量 2、轉(zhuǎn)換時按照不知道按照,自用的公允價(jià)值計(jì)量還是投資性的公允價(jià)值計(jì)量金額做分錄 二、投資轉(zhuǎn)自用 1、按照按照賬面價(jià)值計(jì)量還是按照賬面余額計(jì)量 2、轉(zhuǎn)換時按照不知道按照,自用的公允價(jià)值計(jì)量還是投資性的公允價(jià)值計(jì)量金額做分錄
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2023-07-13
老師,小規(guī)模不能抵扣的話,是不是買東西的時候,開不開票性質(zhì)都一樣?那如我我們是服務(wù)類企業(yè)賺的就是差價(jià)呢?收入9萬,成本7萬,難道也要按9萬叫增值稅嗎?
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2016-10-27
醫(yī)院一年的租金是25萬都是呀一年一次性支付的,今天的4月份我們只支付了8萬還差17萬,這個分錄怎么入的,然后每個月攤銷的時候又怎么入分錄的
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2017-10-03
手上一家企業(yè),每個月進(jìn)項(xiàng)非常多,進(jìn)貨和各種差旅專票,增值稅抵扣足夠了,剩下一半都不認(rèn)證全當(dāng)普票用沒有問題吧?規(guī)定360天認(rèn)證,沒有硬性規(guī)定認(rèn)證的量吧
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2018-09-16
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人。有個工程的施工勞務(wù)外包給個人性的施工隊(duì),他去稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,三個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,這種情況允許差額征稅嗎?
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2019-12-24
關(guān)于投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)公允模式是,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額,考試時候要不要先提出25%到遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債,75%到留存收益,還是全部轉(zhuǎn)入留存收益?
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2019-01-05
可抵扣稅暫時性差異的產(chǎn)生確認(rèn)為( )并入所得稅費(fèi)用 a、遞延所得稅資產(chǎn) b a遞延所得稅負(fù)債 b遞延所得稅資產(chǎn) c管理費(fèi)用 d銷售費(fèi)用 這個要選擇什么呢?
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2019-07-03
老師,遞延稅款法核算稅率變動或開征新稅,調(diào)整了遞延所得稅余額,那為什么是時間性差額對納稅影響產(chǎn)生借方數(shù)額,稅率上升時候計(jì)入遞延稅款的科目借方?
1/2002
2019-10-08
親,我們是小規(guī)模的公司,主營不是租賃性質(zhì)。但我們有轉(zhuǎn)租收入,1、全額交稅嗎?還是差額交稅?2、增值稅要交,還要計(jì)提附加稅吧?3、我們付出去的租金怎么做賬。
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2019-05-15
就是別人給我們提供了技術(shù)服務(wù),一共98萬。我們一次性付了,但是到現(xiàn)在沒有發(fā)票,今年才會開回來。我調(diào)整完資產(chǎn)負(fù)報(bào)表不平了 就差這98萬老師我該怎么調(diào)
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2021-01-29
老師,既然準(zhǔn)予扣除,那就是計(jì)稅基礎(chǔ)可以抵扣掉職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi),但是賬面價(jià)值不允許扣除,賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)(可抵扣),那為什么不產(chǎn)生暫時性差異呢??
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2021-07-11
員工報(bào)銷差旅費(fèi),這輛車是他的老婆的,通行費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣,確認(rèn)是為公司辦事所產(chǎn)生的費(fèi)用,通行性發(fā)票是可以報(bào)銷的吧,但是這個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2024-09-03
請問,購買交易性金融時產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入投資收益,這筆投資收益和出售時公允價(jià)值與賬面余額的差額計(jì)入的投資收益,這兩個投資收益 不是一回事是嗎?
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2019-12-29
無形資產(chǎn)自上年年初開始攤銷, 原價(jià)為90萬元,直線法攤銷,會計(jì)5年期攤銷,稅法10年攤銷,無形資產(chǎn) 上年末的可收回金額為40萬元。當(dāng)年暫時性差異怎么算的
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2023-12-11
這老師說無形資產(chǎn)形成的可抵扣暫時性差異不確認(rèn)遞延是不是不太對呀?所有無形資產(chǎn)都不確認(rèn)嗎?不應(yīng)該是研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)才不確認(rèn)遞延嗎?
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2022-01-27
固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊是指做賬的時候一次性計(jì)提還是指報(bào)稅的時候一次性折舊
1/1496
2021-03-30
老師,月末限定性一收入轉(zhuǎn)限定性凈資產(chǎn)后,要不要再將限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)非限定凈資產(chǎn)?
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2020-12-07
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