A公司是土建單位 B公司是消防施工單位 A公司總包消防工程款180萬,分包給B單位是150萬 是以前的老工程 簡易納稅 增值稅稅率是3% B單位開150萬發票給總包 單位 總包單位是按180萬開發票繳稅或是按30萬繳稅(扣除分包方的150萬) 謝謝
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2019-02-08
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運輸收入109萬元(含稅),當月外購汽油10萬元(不含稅,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1.3萬元),購入運輸車輛20萬元(不含稅,取得稅控機動車銷售統一發票上注明的增值稅稅額為2.6萬元),發生的聯運支出50萬元(不含稅,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為4.5萬元)。計算該納稅人3月份應納增值稅額。
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2022-01-08
稅控系統維護費減免時計入應交稅金-應交增值稅(減免稅)科目,月末需要把這個科目結轉嗎,還是年末一起結轉
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2018-05-04
我是小白,我想問下,我報增值稅零申報的話,我的報表是不是可以全部填零,同時現在沒有銷項,而且4月份火車票和飛機票不是可以抵增值稅嗎,但是4月份報稅也是零申報的,我沒有把這個錄到增值稅申報表里,我5月份也只有一個稅控盤的全額抵扣,報稅的話還是零申報,我這個月報稅的話,是不是報表也可以全部填零,把四月份的那些飛機票火車票的增值稅進項稅和5月份的稅控盤的全額抵扣錄到增值稅申報表中去就可以了,
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2019-06-04
5、某公司2018年的稅后利潤為900萬元。預計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標資本結構為股權資本占60%,債權資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應分配的現金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2020-12-28
1. 某項目建設期為2年,第一年年初投資150萬元,第二年的年初投資100萬元。第三年開始生產,生產能力為設計
能力的80%,第四年開始達到設計生產能力。正常年份每年銷售收入300萬元,經營成本為160萬元,銷售稅金等
支出為銷售收入的10%,基準收益率為8%,計算該項目的動態回收期。
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2022-11-12
0月,但易公司有關職工薪酬的經濟業務如下:
(1)6月10日,發放上月職工薪酬。其中:由銀行代發工資、獎金、津貼和補貼等96.8萬元,代扣個人所得
稅4.5萬元,代扣應由個人負擔的水電費0.6萬元,收回為職工墊付的醫療費0.4萬元。
(2)6月20日,發放本月防暑降溫費8萬元。
(3)6月20日,分配防暑降溫費。其中:生產部門生產人員工資3.8萬元,生產部門管理人員工資0.8萬元,行政管理部門人員工資1.6萬元,專設銷售部門人員工資0.6萬元,建造廠房人員工資0.8萬元,內部開發存貨管理系統人員工資0.4萬元。
(4)6月20日,向生產一線人員150人發放自產的M產品作為職工福利,M產品的市場單位售價為0.2萬元,增值稅率13%。
(5)6月20日,結轉作為職工福利發放的M產品的成本,M產品單位生產成本為0.15萬元。
(6)6月20日,分配職工福利費。
(7)6月25日,購買一批日用品作為福利發放給職工,簽發支票支付價款10萬元和稅款1.3萬元。
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2022-03-30
你好,請問老師,小規模稅控盤480元做會計分錄支付的時候,借,管理費用-辦公費,貸,銀行存款,那我遞減稅款的時候,摘要直接寫首年稅控設備減免稅款,借,應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸,管理費用-辦公費,這個減免稅款我沒有這個三級科目,是我自己在增值稅下面新增的科目,這樣可以嗎
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2019-06-06
A公司與B公司為沒有關聯關系的兩家企業。2019年1月,A公司以增發100萬股普通股(市價4元/股,面值1元/股)和轉讓公允價值80萬元,成本60萬元存貨的對價取得B公司80%的股權,從而對B公司實施控制。A公司適用的增值稅稅率為16%。要求計算A公司取得B公司控制權的成本。
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2022-09-29
老師好,我們有一種商品叫防霉劑,給客戶開票也是開防霉劑,這個防霉劑是我們用自己采購的酒精和自己采購的其他兩種不同的防霉劑勾兌而成的。這樣的話,我們的進項票要怎么開?謝謝
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2023-03-28
稅控盤升級之后可以恢復原來的級別嗎
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2015-12-16
稅控盤升級之后可以恢復原來的級別嗎
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2015-12-16
增值稅申報時,如果進項稅大于銷項,我稅控系統專用設備820元可以在當期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
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2019-01-08
少數股權價值和控股權價值都屬于股權價值嗎,它們有什么本質區別?
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2022-06-19
開票庫存一直在增加,稅負很低,要怎么控制?
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2019-07-16
老師這題為什么不是同一控制下的控股合并,為什么要用公允價值。暈。麻煩解答。謝謝!
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2021-02-21
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務: (1)銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元;(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票金額欄上; (3)由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票; (4)將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價);(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓;(6)當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證;已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%; 要求:計算該企業5月應納的增值稅稅額。
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2021-12-06
您好,請問:
農業機耕、排灌、病蟲害防治、植物保護、農牧保險以及相關技術培訓業務,家禽、牲畜、水生動物的配種和疾病防治。是免征增值稅的
公司年末算企業所得稅時,可以把這項減去。
個人獨資企業(個體戶,不交企業所得稅,只按個人所得稅交):能減這項嗎
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2019-05-29
"1. 東盛機械廠為增值稅一般納稅人。2019 年 4 月發生如下經濟業務:
(1)購進 A 材料用于應稅項目,稅控發票注明價款 800 000 元,增值稅稅額 104 000 元
(2)購進 B 材料用于應稅項目,稅控發票注明價款 300 000 元,增值稅稅額 39 000 元
(3)從國外購進隔離工作服用于應稅項目,關稅完稅價格 1 000 000 元,取得了海關
開具的增值稅專用繳款書,關稅率 20%。
加工費,取得了稅務代開的增值稅發票。
(5)銷售車床 20 臺,取得不含稅收入 4
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2023-03-14
我提問:我單位是增值稅一般納稅人,平常開具17%專票,現客戶要求開具11%專票,稅控盤上沒有這個稅率,我該怎么給他開
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2016-09-26
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