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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
如果有來(lái)生#公司招聘員工登錄的廣告收到的增值稅專票,備注欄寫了3月登13期,7月登13期,本月該怎么入賬,謝謝
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2020-08-28
定額發(fā)票,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票都是怎么入賬的呀,是一樣的嘛?
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2018-04-25
從柯達(dá)公司購(gòu)入甲材料一批增值稅專用發(fā)票,注明數(shù)量2000kg,單價(jià)十元。G兩萬(wàn)元增值稅。2600元,對(duì)方帶電運(yùn)雜費(fèi)800元,企業(yè)開(kāi)出一張期限為五個(gè)月的商業(yè)匯票,材料尚未送達(dá)
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2022-11-29
公司2019年3月份購(gòu)入一間廠房,當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票并在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)勾選確認(rèn)。辦理3月稅款所屬期申報(bào)時(shí),該廠房的進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎?
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2019-04-04
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)表本期預(yù)繳稅額稅務(wù)局提交的是企業(yè)從開(kāi)始到現(xiàn)在一共增值稅代開(kāi)發(fā)票的總稅額,是否正確,需要修改成這季度的代開(kāi)增值稅發(fā)票的稅額么?
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2019-07-05
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開(kāi)增值稅發(fā)票還是自開(kāi)增值稅發(fā)票。
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2017-12-09
小規(guī)模在稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票也是3點(diǎn)稅率嗎
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2016-07-22
我司進(jìn)行線上推廣活動(dòng),群眾通過(guò)微信平臺(tái)可以申請(qǐng)自己的二維碼鏈接,分享該鏈接給其他人可以點(diǎn)進(jìn)我們產(chǎn)品二維碼,如果有人購(gòu)買,我們返獎(jiǎng)勵(lì)給推廣大使。問(wèn)題:我們是否有義務(wù)給推廣大使去代開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開(kāi)?
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2020-04-17
是小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅等,這個(gè)季度填增值稅小規(guī)模申報(bào)表時(shí)不需要填已繳納的部分嗎?附表一和減免稅表需需填寫嗎?
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2017-07-12
請(qǐng)問(wèn)一下我是注冊(cè)的個(gè)體戶,上個(gè)季度開(kāi)了29萬(wàn),然后又開(kāi)了2萬(wàn)多代開(kāi)增值稅發(fā)票,是不是已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)是怎么算?
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2019-10-08
你好,我是個(gè)體戶,代開(kāi)增值稅發(fā)票銷售方處賬戶可以填自己的銀行賬號(hào)嗎
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2020-08-03
個(gè)體戶 代開(kāi)增值稅發(fā)票 有一項(xiàng)是是否出租住房 要怎么填
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2020-07-24
老師,請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)增值稅發(fā)票怎么做憑證?
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2016-08-03
老師 您好 繳納代開(kāi)增值稅發(fā)票的稅額怎么做分錄
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2019-10-15
1.1日,“原材料”賬戶期初余額為50o00元,“在途物資”賬戶期初余額為6000元(其中,甲材料2000元為8月20日購(gòu)入,乙材料4000元為8月30日購(gòu)入)。 2.5日,購(gòu)入甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元,增值稅額為13000元,支付運(yùn)費(fèi)300元(取得普通發(fā)票),有關(guān)款項(xiàng)以銀行存款支付,取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.7日,8月20日購(gòu)入的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。 4.20日,采用匯兌結(jié)算方式從東嶺工廠購(gòu)入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為9000元,增值稅額為1170元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)470元(取得普通發(fā)票),發(fā)票賬單已到,取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣,材料尚未到
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2022-04-26
1.增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%】 2.【稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入】 老師這兩個(gè)稅負(fù)率有什么不同嗎,怎么一個(gè)是應(yīng)納稅分子,一個(gè)是已納稅分子
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2019-12-24
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