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企業所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
一般納稅人哪些企業牽涉退稅,是不是只有出口企業才牽涉退稅
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2017-02-07
稅務局通知企業所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
第三季度企業所得稅預交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
我想問一下企業季度所得稅季度報主表中有一欄彌補以前年度虧損,這個彌補以前年度虧損這個數值是填寫那個數值?
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2019-07-12
老師你好!2020年1-12月份企業所得稅季報的資產總額季度平均值和匯算清繳的年度申報基礎信息表資產總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
小規模納稅人按季度申報,每個季度要申報什么稅種?有增值稅,個稅,企業所得稅外還有申報什么稅呢?
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2018-07-13
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
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2022-07-13
企業所得稅的填報里面的營業收入是年度合計還是季度合計?
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2019-10-23
車輛購置稅和水資源稅是每年都需要申報繳納的嗎?
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2019-02-20
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
請問小規模企業申報企業所得稅季度B類表中,收入總額53833.2元,產生了134.59元的應補所得稅額需要繳稅嗎?
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2019-07-04
本年度按季預提預繳企業所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調減,怎么出分錄
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2019-12-28
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
2021年5月份繳納的2020年度的企業所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
老師,我單位是個人獨資企業,年度個稅生產經營所得匯算申報,投資者減除費用,填在哪里
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2022-01-09
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