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21年利潤超過了小型微利企業標準。22年第一季度企業所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
2019年1月份交了2017年度的企業所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
增值稅小規模納稅人申報表中小微企業免稅額怎么計算?
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2019-04-12
填報企業所得稅季度表,第二季度應交企業所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數,這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
企業所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調整明細表”“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
老師您好,請問企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
你好,企業所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數么
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2020-04-11
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
請問小規模納稅人預繳企業所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業所得稅季度預繳納稅申報表 資產總額怎么填
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2021-01-19
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