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您好,個(gè)體物流工商戶(hù)去稅務(wù)局代開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用運(yùn)輸發(fā)票,需要交納多少附加費(fèi)?
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2020-04-23
小規(guī)模公司取得承租人在稅務(wù)局代開(kāi)的普通發(fā)票,產(chǎn)生的附加稅及增值稅如何走賬
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2023-05-26
小規(guī)模公司,這個(gè)季度只代開(kāi)了304的專(zhuān)票,其他都無(wú),申報(bào)增值稅是不是可以直接保存?
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2018-07-04
個(gè)體戶(hù)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么申請(qǐng)作廢?是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是去稅局申請(qǐng)
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2018-01-03
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅和附加稅,這個(gè)30萬(wàn)包含代開(kāi)的專(zhuān)票嗎?
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2019-04-25
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票5000元,當(dāng)時(shí)交了增值稅,那城建稅和教育費(fèi)和地方教育費(fèi)也交嗎?
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2019-07-13
小規(guī)模企業(yè)月銷(xiāo)售5萬(wàn),代開(kāi)的專(zhuān)票,增值稅預(yù)繳,城建稅50%預(yù)繳,附加稅交還是不交啊
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2019-05-22
老師,我們公司是在異地施工,外管證辦理后,增值稅票是我們自己開(kāi),還是稅務(wù)局代開(kāi)?
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2016-12-12
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓耍绻氐綑C(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)代開(kāi)發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
1、電信要求開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理,這個(gè)稅種在銷(xiāo)售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理。2、不要求開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀(jì)代理。3、電信要求開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理營(yíng)業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我們公司租了一套住房,現(xiàn)在要去代開(kāi)發(fā)票,金額總共是30000,我們除了要交增值稅、附加和印花稅,沒(méi)得其他的吧 ?增值稅是不是按照5%征收率減按1.5%去算增值稅 ,個(gè)人的
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2019-04-23
公司租用員工的車(chē)輛,支付的租賃費(fèi)需要去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票,繳納的增值稅,附加稅,想知道個(gè)稅是怎樣繳納的?
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2019-03-25
公司租的房子想把房租和水電費(fèi)這些做到賬上去,那就得拿房屋租賃合同去地稅局讓他們發(fā)票吧,那這樣房東應(yīng)該交的增值稅,城建稅,附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,是不是都要由公司給啊,估計(jì)房東肯定是不愿意的,這些稅里有哪些是可以不用交的
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2017-09-10
如果小規(guī)模在國(guó)稅發(fā)票,月初代開(kāi)月底作廢,那申報(bào)表應(yīng)該怎么體現(xiàn) 比如這個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)票 就開(kāi)了這張 然后月底作廢 那增值稅表是不是直接不用填 主表本身上面有個(gè)預(yù)繳的金額
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2018-04-17
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀危渴?000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿(mǎn)額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷(xiāo)項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
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