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新政策小規模從月10萬升到15萬免增值稅,開始了嗎?
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2021-03-26
河北省,現在小規模實行45萬內普票免增值稅了嗎
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2023-01-01
老師,你好,我們去年未按本當稅負繳增值稅,今年稅局要我們補繳,請問補繳增值稅該怎么寫分錄?
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2024-03-15
老師 現在小規模是不是改為季度開票45萬免增值稅?
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2021-03-16
中山營改增裝修費增值稅增值稅專用發票開具時限的規定?
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2016-04-20
就是我有一個問題:一家上市公司董事會提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請公司分配自產產品,物流費自己承擔。然后問的是對案件增值稅待遇作出分析;我沒懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務,使用增值稅專用發票和增值稅普通發票,開具發票時應將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內容填寫在發票備注欄中,如內容較多可另附清單。如內容較多可另附清單。該清單必須從開票系統清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發票沖紅怎么做賬呢?借:主營業務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產負債表和利潤表取數有關系嗎?
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2019-01-06
上個月留抵稅額87384.55,這個月銷項稅額56060.31,進項稅額51371.86,這個月底結轉分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 56060.31 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 56060.31 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 51371.86 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 51371.86 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4688.45 貸:應交稅費-未交增值稅 4688.45 這樣對嗎?
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2019-01-08
增值稅現在月底做借方:增值稅銷項5萬,貸方增值稅進項4萬,應交稅金轉出未交增值稅1萬,然后在做分錄借方:應交稅金-轉出未交增值稅1萬,貸方應交稅金-未交增值稅1萬,。繳納的時候做借方:應交稅金-未交增值稅1萬,貸方銀行存款1萬是嗎???
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2017-02-08
假如進項9萬,銷項10萬,分錄這么做對嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10萬 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額9萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1萬。 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1萬 貸:應交稅費-未交增值稅1萬
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2020-07-10
應交稅費\\應交增值稅 借 774.4 應交稅費\\應交增值稅\\進項稅額 借 17,332.94 應交稅費\\應交增值稅\\轉出未交增值稅 借 7,004.15 應交稅費\\應交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應交稅費\\應交增值稅\\銷項稅額 貸 8,975.83 應交稅費\\應交增值稅\\進項稅額轉出 貸 16,102.32 年末怎么結轉平呢 老師
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2023-01-04
應交稅費增值稅的科目是不是月末進項和銷項都要結轉到 應交增值稅-轉出未交增值稅科目,然后如果應交增值稅-轉出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉到 應交稅費-未交增值稅,如果是貸方余額就轉到應交稅費-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應納稅額為0, 10月銷項-進項=100,憑證憑證分錄為借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費—未交增值稅100, 11月銷項-進項=-300,是否應該做分錄借:應交稅費—未交增值稅100 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)100?
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2020-01-21
當月計提增值稅時 借 應交稅費 應交增值稅(轉出未交增值稅 )貸應交稅費 應交增值稅 下月繳納時借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應交稅費 應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目不就有余額了嗎。這個科目可以反應什么呢
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2020-06-16
老師,期末需要交納增值稅,這個科目是要轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
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2018-09-14
預繳土地增值稅怎么計算,預收50萬房款,預繳增值稅13761.47;應該預繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好,企業既有簡易征收的增值稅也有一般計稅的增值稅時,增值稅賬務如何處理?
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2019-10-12
應交稅費為負數,增值稅專用發票稅費為繳納,負數大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
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