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老師,那合伙人名義上取得的工資按經營所得申報,然后季度預繳經營所得稅,如果年度匯算是虧損的,會退稅嗎?
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2024-07-12
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
2014年新版企業所得稅納稅申報表怎么填
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2015-10-25
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
個人所得稅生產經營所得誰納稅申報表收入總額那一欄跨年時填報數字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
請第二季度的所得稅申報表中,營業成本錯誤的加上了管理費用,第三季度的所得稅申報營業成本是按正確的申報的。請問這個問題怎么處理呢?所得稅申報表現在填列的都是本年累計金額,第三季度營業成本是0,現在結果是第三季度申報的所得稅營業成本本年累計金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
營業執照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
你好,企業所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
如何填制企業所得稅季度報表
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2019-07-09
老師企業所得稅季度報表,資產季出數季末數第二季度季初數季末數都怎么填?
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2020-07-08
企業所得稅季度報表本季度初人數和上季度末認識不一樣,怎么改
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2021-07-04
老師,企業所得稅季度報表有三個,我應該報哪一個?
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2016-04-07
企業所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調整明細表”“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
企業所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
小微企業 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
我們是小規模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經繳納了企業所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業都是虧損,現在今年1季度有利潤,就要申報企業所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調整,這樣1季度就沒有企業所得稅呢?如果可以調整,怎么做科目?
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2018-03-28
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