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2019年1月份交了2017年度的企業所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
21年利潤超過了小型微利企業標準。22年第一季度企業所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
你好,企業所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
第三季度企業所得稅預交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
老師,請問公司的年報要怎麼做?具體的操作和資料是什麼?謝謝
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2016-04-06
老師您好,請問企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
最后一個季度的所得稅申報表,本年累計金額要扣除前三個季度的嗎?
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2019-01-06
公司往期申報旳企業所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
老師小規模季度企業所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業所得稅有關嗎?一定要報完企業所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
在企業所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表,本年度的數額那欄是灰色的,怎么填報不了數字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業所得年度納稅申報基礎信息表里應該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調整賬務,是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現在只有所有者權益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數,填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數。不動年初數,動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
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