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請(qǐng)問老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行,然后其他是跳出來的對(duì)嗎?
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2019-03-07
問了好幾個(gè)同問題還沒解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準(zhǔn)確,在年度申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確填寫可以嗎?
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2019-07-03
2019年小微企業(yè)取消了個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表A嗎?
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2019-02-14
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候,補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補(bǔ)交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個(gè)報(bào)表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動(dòng)表,但在:會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動(dòng)年初數(shù),動(dòng)本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解,計(jì)入利潤分配-未分配利潤,不就是已經(jīng)計(jì)入利潤總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個(gè)問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
請(qǐng)問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業(yè)所得稅,在2018年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,在2019年1月繳納時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-04-09
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn),可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請(qǐng)退稅不。
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2024-04-22
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報(bào)的意思?
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2018-12-10
你好 請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報(bào)逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
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