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我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上??梢栽?個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
老師,上年度的所得稅申報(bào)表(季度預(yù)繳)可以更改嗎,因?yàn)楣疽暾?qǐng)崗位津貼,可能需要看申報(bào)表
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2020-03-09
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
老師,本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了,以前年度是虧損的?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn),可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業(yè)所得稅,在2018年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,在2019年1月繳納時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-04-09
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請(qǐng)退稅不。
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2024-04-22
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。對(duì)不
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2017-05-01
金稅三期下,企業(yè)以前年度少繳的增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅和社保費(fèi),應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的,其二級(jí)分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。所得稅如何
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2022-04-15
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
請(qǐng)第二季度的所得稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本錯(cuò)誤的加上了管理費(fèi)用,第三季度的所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本是按正確的申報(bào)的。請(qǐng)問這個(gè)問題怎么處理呢?所得稅申報(bào)表現(xiàn)在填列的都是本年累計(jì)金額,第三季度營(yíng)業(yè)成本是0,現(xiàn)在結(jié)果是第三季度申報(bào)的所得稅營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
請(qǐng)問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個(gè)年度來抵扣嗎
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2021-04-08
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得誰納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
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