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你好老師,代賬公司把增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)也裝訂到憑證里面去了,這樣做對嘛
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2020-05-13
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價 (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費,手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務為B公司的主營業(yè)務。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關會計分錄; 3) 編制結清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應的旅游收入和全額征收的服務收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設有6000元增值稅,全額交增值稅的服務收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結果?稅務局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細賬吧。。。應該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務費少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務搞錯繳了筆文化建設稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預繳欄里。現(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候,稅局當場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當公司把租車費支付給老板的時候,企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,4-6月代開正票339595.25,代開負數(shù)專票10741.09,申報增值稅時是以哪個數(shù)據(jù)為準呢?自動帶出的數(shù)據(jù)沒扣出負數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當納稅人填寫增值稅 減免稅明細表減稅性 質代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
1、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理,這個稅種在銷售服務——現(xiàn)代服務——商務輔助服務——經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理。2、不要求開銷售服務——電信服務——增值電信服務——其他增值電信服務——其他經(jīng)紀代理。3、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理營業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個月份發(fā)放年終獎,那個稅扣除部分會合并嗎?就是說工資會和年終獎合在一起嗎。如果我填報個稅系統(tǒng)的時候,工資單獨填列的,年終獎也是單獨填列的。稅局會分開合計個稅嗎?
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2019-01-07
國稅發(fā)票預繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報附加稅嗎?
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2017-10-18
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