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差額征收對應的旅游收入和全額征收的服務收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設有6000元增值稅,全額交增值稅的服務收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結果?稅務局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優惠+含有代開發票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規模 發票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細賬吧。。。應該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發票,材料款多,勞務費少,個人去代開發票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規模,廣告業,因發票稅務搞錯繳了筆文化建設稅,這筆稅款現已在申報表里掛在公司預繳欄里。現公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發票給公司的時候,稅局當場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當公司把租車費支付給老板的時候,企業要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規模,發票季度沒有超過9萬,預交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
普通增值稅發票和增值專用發票的區別
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2015-11-10
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發票。款項用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當納稅人填寫增值稅 減免稅明細表減稅性 質代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細表》第2列 本期發生額=稅控系 統開具征收率為1%的 增值稅專用發票和增 值稅普通發票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續加工生產高檔化妝品。本 月出售自產高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發票均符 合抵扣規定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
老師,你好,我們公司是小規模納稅人,4-6月代開正票339595.25,代開負數專票10741.09,申報增值稅時是以哪個數據為準呢?自動帶出的數據沒扣出負數發票的
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2020-07-10
老師,公司與個人簽訂勞務合同之后,個人去稅務局代開發票,代開發票時候的增值稅是當時繳納還是怎樣?代開發票時候扣除個人所得稅嗎?如果不扣除個稅的話,企業不給個人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時候申報可以嗎?
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2023-03-02
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發票信息表購買方對應的藍字專用發票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發票號呢
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2018-07-11
1、電信要求開經紀代理——其他經紀代理,這個稅種在銷售服務——現代服務——商務輔助服務——經紀代理——其他經紀代理。2、不要求開銷售服務——電信服務——增值電信服務——其他增值電信服務——其他經紀代理。3、電信要求開經紀代理——其他經紀代理營業范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
公司小規模第一季度除了發票已預交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報基數是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規模企業,這種發票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費、印花稅都是申報繳納的嗎?為什么這個是現場繳納啊?
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2017-06-07
到國稅局發票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
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