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請問我18年的應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅借方一直留有余額,這個到年底了要沖平的嗎?
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2019-09-11
老師,問下,賬上應交稅費——銷項余額是20多萬 進項10萬,轉出未交增值稅借方余額1萬多,那我怎么把應交稅費結平
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2020-02-18
在月末處理增值稅的時候,所以的增值稅明細科目。無論借貸方向都先計入 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。最后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅又 轉到應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
應交增值稅-轉出未交增值稅和應交增值稅-轉出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結轉到多交,銷項稅額結轉到未交,在把多交未交科目的余額結轉到未交增值稅下
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2019-03-19
借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅 596.3 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅 400 應交稅費/未交增值稅。 196.3 老師,這個分錄什么意思
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2022-02-24
應交稅費--應交增值稅--(進項稅)(銷項稅)每個月末都要結轉到未交增值稅嗎?
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2017-12-11
老師小規模是季報,那我如果5月有增值稅,要計提嗎?分錄怎么寫呀?借應交稅費—應交增值稅,貸方寫什么?未交增值稅?
1/400
2016-06-12
應交增值稅明細賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
老師,應交稅費下面三級科目里的哪個科目是代表交的增值 稅的,我在系統里抵扣了一張專票,但沒有做到賬里,是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關于稅費這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開票開3%的普票,發票上的銷項稅是100*0.03,我記賬是貸:銷項稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費附加+地方教育費附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷項稅和稅盤里的銷項稅對不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個科目我不知道用哪個 應交稅費-應交增值稅-銷項稅還是用應交稅費-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷項稅額13萬,貸記:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13,6月份繳納稅款時: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現在有個疑問:開始計入了三級科目銷項稅額13,也就是三級科目銷項稅額明細賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無故計入了借:三級科目(已交稅金)13,這樣不就導致最終三級科目銷項稅額一直有貸方余額13,三級科目(已交稅金)余額也一直會有借方余額13嗎?不應該都轉入一個科目,余額為0才對呀? 請專業老師詳細解答疑惑,答非所問的就不要回答了
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2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個科目是 借:應交稅費 應交增值稅。。貸:應交稅費 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
2/460
2019-01-22
之前會計做賬銷項稅進項稅沒有轉到應交稅費未交增值稅科目下,所以期末留底在應交稅費——應交增值稅貸方負數,那我現在想把留底轉到應交稅費——未交增值稅科目下,但是我期初已經錄過了已經做了好幾個月稅了,這個該怎么調?
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2020-07-02
借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
銷項稅減進項稅還剩應交增值稅65727.82元應交所得稅怎么算應交印花稅怎么算
2/336
2021-12-23
老師,我本月結轉在增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 應交稅費——應交增值稅——轉出多交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 如果8月份銷項稅很多需要交稅那我9月初做8月份的賬是不是寫這個分錄: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出多交增值稅 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 應交稅費——未交增值稅 老師是這樣的嘛?
1/144
2023-08-08
22210103 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 這個后面還需要做分錄嗎? 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
2/1189
2020-10-21
老師,如果月末應交稅費應交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應交稅費未交增值稅這個科目又是怎么做分錄的?
2/1880
2019-07-21
老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
1/643
2016-02-29
老師,我每個月末還要把應交稅費-應交增值稅(銷項稅)轉到應交稅費—未交增值稅科目是嗎?
1/1126
2020-05-05
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