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用間接法算經(jīng)營性現(xiàn)金流量的時候,在凈利潤的基礎上為什么不加回本期“應付利息”的增加,而“應付賬款”的增加就要加回??
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2019-03-25
甲公司出售設備一臺,取得價款40萬元(不考慮增值稅),發(fā)生清理費用8萬元(不考慮增值稅),該設備的賬面價值20萬元,不考慮其他因素。下列各項中,關于此項交易凈損益會計處理結果表述正確的是() A資產(chǎn)處置損益增加20萬元 B資產(chǎn)處置損益增加12萬元 C營業(yè)外收入增加20萬元 D營業(yè)外收入增加12萬元
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2019-11-12
我想問固定資產(chǎn)原值增加了,殘值率沒變,按照稅法規(guī)定,殘值需要變化嗎?
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2019-07-25
我們是投資公司,我們發(fā)起了一直私募基金,我們是管理人,基金托管在在招商證券的募集戶里,1.1開始私募基金繳納產(chǎn)品增值稅,2.8招商托管部給我們匯出一筆增值稅,是基金資金交易商品的差價收入產(chǎn)生了增值稅,托管部匯到我公司增值稅及附加稅共5000元,已到賬,我在季度納稅的時候要繳納,但是現(xiàn)在這筆分錄我不知道怎么做了?
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2018-03-06
購入土豆10噸,收購憑證上注明價款20000元,用于加工薯片。 支付加工勞務費30000元,并取得增值稅專用發(fā)票。 購入一臺加工設備,取得增值稅專用發(fā)票,價款為40000元。 銷售食品500噸,取得增值稅專用發(fā)票,價款為100000元。 銷售酒類商品,其中啤酒取得增值稅專用發(fā)票300000元,另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi))2000元,白酒取得增值稅裝用發(fā)票200000元,另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi))3000元。 將以前月份購入的10噸玉米對外銷售8噸,取得不含稅銷售額20000元,將另外2噸玉米渣無償贈送給客戶。 提供食品加工咨詢服務,收取服務費,價稅合計3000元。 假定上述應認證的發(fā)票均在當期進行了認證,根據(jù)上述資料要求計算: (1)該食品加工廠當期可以抵扣的進項稅額; (2)該食品加工廠當期的增值稅銷項稅額; (3)該食品加工廠當期應繳納的增值稅稅額。
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2020-06-19
老師,你好。想問下,稅局代開的發(fā)票,當月代開增值稅發(fā)票,當月扣附加費的,就是想知道,那些附加稅要計提嗎?還是直接入賬?
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2020-05-09
我是小規(guī)模,稅務代開增值稅專票,當時已繳納增值稅和城建稅,已超免征(月超10萬季節(jié)超30萬)申報時代開的這部分還交教育附加等附加稅嗎?
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2019-10-15
我增值稅申報時對增值稅減免申報明細表作了零申報,導致申報附加稅的申報時提示減免金額不能為0,我對增稅申報作廢后重新申報,想取消增值稅減免申報明細表,提示如圖,我需要怎么操作才能取消呢?
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2020-10-21
增值稅需要計提嗎,18年整年都沒有計提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,18年12月份的稅都已經(jīng)報完了,本年度所有的稅也都按時交了,就是都沒有計提。導致利潤表 中 稅金及附加那沒有數(shù)值。還需要再補提嗎,應該怎么補提。
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2019-01-09
個人名義申請稅務代開增值稅發(fā)票是幾個點,需要什么手續(xù),我要申請開的是加工費發(fā)票。有關于個人的課程么
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2016-11-02
小規(guī)模增值稅減免了100元,按照100元計提附加稅 計提附加稅: 借:稅金及附加-0.03%印花稅 0.03 稅金及附加-5%城市維護建設稅 5 稅金及附加-3%教育費附加 3 稅金及附加-2%地方教育附加 2 貸:應交稅費——印花稅 0.03 應交稅費——應交城市維護建設稅5 應交稅費——應交教育費附加3 應交稅費——交地方教育費附加2 最后減免的稅收,都計入營業(yè)外收入會計分錄嗎
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2022-01-11
現(xiàn)在稅務機關對我公司進行納稅評估,從12年一15年,人員變動頻繁,資料不全怎么辦,有什么好的辦法或者建議嗎?
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2018-03-17
老師,你好!圖書行業(yè)1月份政策還沒下來,我開出去的票是有稅率的,收到的進項稅票現(xiàn)在對方要求紅沖,怎么辦
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2021-04-14
小規(guī)模沒有達到應增額的增值稅,月末的時候怎么處理呢?比如本期我開票是2萬,我計提的增值稅600。但是由于我是小規(guī)模,沒有交稅,這樣的話,我原來計提的稅金現(xiàn)在怎么處理呢
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2021-07-14
為什么果汁0.02押金不算增值稅呢
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2021-08-16
對方回我是9月增值稅金是11000,稅負是2.5%
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2020-09-29
老師你好,請問租金兩萬五增值稅要交多少錢
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2021-05-28
老師,請問沒收逾期未退還的包裝物押金要再交增值稅嗎?
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2021-02-21
請問,本期小規(guī)模是按1%交增值稅的,那申報的時候有稅金的差額怎么申報
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2020-10-22
從境外公司購買東西開的形式發(fā)票上的金額寫稅前還是稅后?就是,是對方要求到手的數(shù)字還是我們加上增值稅之類的稅金以后的數(shù)字?
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2023-11-24
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