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老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
去年暫估庫存商品數比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調過來,調的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調整,,調過來這個暫估庫存商品,后續怎么消化掉呢?
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2019-04-09
你好,公司6月份付款60000多沒開發票,當時記賬公司給估了50000的發票,現在應付款上借方是60000.預估發票是50000.如何才能走平呢,別的公司的的發票能沖那預估的嗎。打款的那公司不會給發票了。
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2019-12-26
老師,咨詢關于房地產代理行業的,賬務實操過程中,關于成本票的,因為前期先做暫估的成本入賬,之后根據回票情況再沖減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調賬
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2022-05-23
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證,同月后來又做了一次單筆暫估沖回,結果到1月份時,這個暫估憑證自動沖回時就多沖了一次(相當于沖了兩次),這種情況能修改嗎?或者有什么方法?
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2019-02-21
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發票回來后沖減暫估,發現實際發票數比暫估價多出來1500塊錢,1季度的稅報完了,當期成本相當于少算了1500,請問這個成本差異怎么做憑證呢?
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2021-07-05
請問下老師,我們學習存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實際我們票又還沒到,這種我們應該怎么做?
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2019-10-22
老師之前銀行的金融手續費沒發票我做賬借:財務費用暫估 貸:銀行存款 現在票回來了我該怎么做,用友軟件 借:財務費用手續費 貸:財務費用暫估 還是 借:財務費用手續費 借:財務費用暫估(紅字)
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2019-07-19
上月暫估加工費,結委托加工加工費貸應付賬款暫估應付款,這個月沖回上月暫估用相同分錄負數。但是委托加工轉入生產成本了,上月的生產成本加工費貸委托加工加工費應該怎么辦?
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2019-02-12
公司之前發票還沒有進來時,2018年我暫估的,2019年后面發票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報表已經申報了(但是還沒有匯繳),可不可以反結賬,把2018年的重新暫估過?
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2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數量單價總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數量單價總金額開進來才不用納稅調增,還是不要按照之前暫估的名稱數量單價,只要開進來就有效?
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2020-05-23
材料可變現凈值=該材料所生產的產成品的估計售價-至完工估計將要發生的成本-估計銷售費用和相關稅費老師是不是只有材料的可變現凈值是這樣的產品的可變現凈值是=售價-費用-稅費
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2024-03-11
本月未收到發票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進發票 借庫存商品 貸應付賬款,暫估款, 借主營業務成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
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2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應付賬款二級暫估款下的數字,我打算沖掉一點,上個月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業務成本-暫估 貸方:應付賬款-暫估 這個月我打算沖掉一點 該怎么做分錄啊
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2020-09-02
我1-27號確認了收入,結賬,并對28-31日對收入進行了暫估,我是不是也要把28-31號的收入稅費進行暫估進去,在次月申報把1-27號收入稅費+28-31號的暫估收入合并在一起進行納稅申報
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2021-01-11
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結轉了成本,匯算清繳的時候已經給調增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現了應付賬款有暫估數,匯算清繳調整以后2018用沖2017年暫估的應付賬款以及成本嗎?
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2018-04-28
老師,今年接了個代賬回來,前任會計有2筆材料暫估,共計83萬,對應應付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
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2022-03-15
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數. 第二.是手柄40套下單入庫都有,發票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數,這些怎么做? 暫估掛賬的也結轉了成本 ,票已到的也結轉了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應付賬款-暫估付款 結轉成本 借主營業務成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發票到了,借原材料(紅字)貸應付賬款—暫估付款(紅)借主營業務成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發票正常分錄借原材料 應交稅費進項稅 貸應付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
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