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老師,麻煩問下,費(fèi)用預(yù)估,計(jì)入貸方其他應(yīng)付款二級(jí)科目怎么加,需加為其他應(yīng)付款-預(yù)估,還是直接加成客商名稱?
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2020-02-17
2018年庫存商品暫估8000元同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本8000元,2019年3月來了發(fā)票15000元沖了暫估,但這成本不知道怎么處理了?
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2019-04-10
你好老師,我上個(gè)月暫估了下成本。是普票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-暫估款 我這個(gè)月收到發(fā)票了該怎么記賬
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2021-08-19
企業(yè)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,應(yīng)高估負(fù)債和費(fèi)用,低估資產(chǎn)和收益。這題對(duì)嗎
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2018-04-05
現(xiàn)在對(duì)固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估以后的價(jià)值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價(jià)值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
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2023-03-22
進(jìn)項(xiàng)成本票未能及時(shí)開具進(jìn)入成本,財(cái)務(wù)做估價(jià)入賬,發(fā)票下個(gè)月補(bǔ)開是否必須開同等數(shù)量金額沖銷估價(jià)入賬?
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2018-09-26
去年的暫估成本,今年取得發(fā)票,但是暫估金額大于發(fā)票金額,這部分差額是匯算清繳是申報(bào),還是在本年申報(bào)就可
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2020-04-07
公司是銷售公司,商品的先銷售開票在收票,這樣要做暫估單價(jià),同樣的商品在一年內(nèi)可以做不同的暫估單價(jià)嗎?
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2018-09-12
請(qǐng)問購(gòu)買日應(yīng)收賬款的評(píng)估減值和預(yù)計(jì)負(fù)債的評(píng)估增值,怎么處理,對(duì)后續(xù)持利潤(rùn)有什么影響,凈資產(chǎn)有什么影響
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2021-04-13
老師,去年12月份底暫估了一筆費(fèi)用,今天3月份發(fā)票回來了,但是發(fā)票的金額比暫估的金額小,怎么做賬務(wù)處理呢
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2023-03-01
去年暫估成本2萬,今年沒有這個(gè)發(fā)票,匯算清繳調(diào)增了,賬務(wù)怎么處理,去年賬是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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2020-06-11
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
建筑施工企業(yè),暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款。現(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請(qǐng)問個(gè)問題,比如我上個(gè)季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2024-08-27
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時(shí)候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個(gè)暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請(qǐng)問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
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