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如果題目 沒有指明 稅法上的 計提壞賬準備不允許稅前扣除,要實際發生才扣除,那么都是默認稅前扣除,是么
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2022-08-24
老師,壞賬損失會不會影響企業所得稅?
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2020-03-18
公司支付給個人的業務費要取得發票么?稅前扣除的標準是什么?這個業務員需要簽合同么?不是本單位的員工可以么?需要代扣代繳個人所得稅么?
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2020-06-17
2018年匯算清繳企業所得稅時固定資產提足折舊報廢清理損失,要填企業資產損失及納稅調整這張表格嗎
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2019-04-17
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個稅的基數不是增值稅+消費稅之和嗎?
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2020-04-08
是不是要繳稅款的時候就會另增這三個報表需要填寫,還是說我在填數據時哪里填錯了
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2018-05-31
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。發生額的60%=60×60%=36(萬元),銷售收入的5‰=4000×5‰=20(萬元),可以在稅前扣除的業務招待費為20萬元,該企業2017年可以稅前扣除的管理費用=250-60+20=210(萬元)。老師為什么是250減60
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2019-04-26
王先生為某高校教師,2019年收入情況如下: (1)全年基本工資收入為120000元,每個月按規定扣除“三險一金”1000元; (2)王先生為獨生子女,父母均已60歲以上; (3)2019年7月為某企業講學1次,獲得收入5000元; (4)2019年10月取得稿酬收入3000元; 要求: 1、計算王先生應計入綜合所得應納稅所得額的稿酬; 2、計算王先生應計入綜合所得應納稅所得額的講學收入; 3、計算王先生綜合所得稅稅前扣除金額; 4、計算王先生綜合所得應納稅所得額; 5、計算王先生2019年度綜合所得應納稅
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2020-06-17
華東公司適用的所得稅稅率為25 %,各年稅前會計利潤為10 000萬元。按照稅法規定,與產品售后服務相關的費用在實際發生時允許稅前扣除。2022年年末“預計負債”科目余額為500萬元(因計提產品保修費用確認),2022年年末“遞延所得稅資產”余額為125萬元(因計提產品保修費用確認)。華東公司2023年實際支付保修費用400萬元,在本期計提了產品保修費用600萬元。2023年度因該業務確認的遞延所得稅費用為
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2024-01-15
請問老師這種乘車憑證可以報銷嗎?還有所得稅前可以扣除嗎?
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2020-07-21
你好,老師,未計提的費用是否不可以所得稅前扣除,要被調增嗎
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2019-04-19
員工報銷的旅游費耍繳納個稅,那旅游費所得稅前可以扣除嗎?
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2017-01-06
因為管理不善造成商品損失,記錄了費用,那所得稅匯算清繳的時候要不要調增
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2017-01-13
如圖所示:請問償債基金折舊法計算折舊時,累計的折舊總額是:〔2×16380×5×2+〕其他的金額?而且這種方法在計算時,需不需要扣除資產殘值,文中有扣除,而網絡有些資料又說不用?@徐平平 老師《財務成本管理》課堂中也沒有扣除?
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2021-11-14
您好,老師 租賃的企業產生的電費發票名稱是出租方的名字,對方又不愿意給我們開發票,是否能簽一個補充合同以分攤的形式分攤電費,比如出租方電費1塊錢其余由承租方承擔。這樣以分攤的形式便能在稅前扣除了吧? 《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 第十九條 企業租用(包括企業作為單一承租方用)辦公、生產用房等資產發生的水、電、燃氣、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網絡等費用,出租方作為應稅項目開具發票的,企業以發票作為稅前扣除憑證;出租方采取分攤方式的,企業以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。
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2019-10-18
國有企業支付給退休干部家人的遺屬費,管理費用-遺屬費。可以全額扣除還是按工資薪金的14%扣除
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2022-05-18
給個人的咨詢費500元沒有開發票,代扣代繳個稅了就可以所得稅前扣除嗎?
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2019-01-14
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業公司,現在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
請問老師,企業食堂的人員工資和購買蔬菜以及其他各項費用是計入“管理費用”允許在稅前扣除,還是計入“應付福利費”按工資總額的14%扣除?謝謝
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2020-03-29
老師,我稅務師過了稅一,稅二,涉稅服務實務,今年打算繼續考剩下的財務會計和涉稅法律,請問可以和CPA的哪些科目一起搭配考試,我是上班族。
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2023-04-05
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