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上個(gè)月企業(yè)所得稅未報(bào),昨天收到責(zé)令限期改正,補(bǔ)的話。網(wǎng)上重新申報(bào)可以嗎,不行的話去稅務(wù)局要帶些什么
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2019-11-04
看上年會(huì)計(jì)還有企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表收繳回執(zhí),要像上級(jí)申報(bào)的嗎,這個(gè)和所得稅匯算清繳是一回事嗎?
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2017-04-24
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)要申報(bào)幾個(gè)表格呀,是不是只要申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)A類下的那6張表格呢?那個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表要不要申報(bào)呢
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2020-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅企業(yè)申報(bào)類型,105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)這個(gè)怎么修改?
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2020-05-20
老師,工程公司一般都年底工程結(jié)算了才發(fā)工人工資,我每月要申報(bào)個(gè)稅嗎?如果申報(bào)是零申報(bào)嗎?還有企業(yè)所得稅季末人數(shù)如果有10人,個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)會(huì)有問(wèn)題嗎.
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2020-01-13
申報(bào)個(gè)人所得稅的網(wǎng)址是什么?我這臺(tái)電腦第一次登陸這家企業(yè),請(qǐng)問(wèn)這家企業(yè)在其他電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)如何同步
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2023-06-05
23年的企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有申報(bào),但是22年申報(bào)的虧損為什么在24年第一季度企業(yè)所得稅虧損帶不出來(lái),彌補(bǔ)不了虧損
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2024-04-03
預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中利潤(rùn)計(jì)算正確就是營(yíng)業(yè)成本寫錯(cuò)成了所有費(fèi)用的合理。最后繳納的稅款正確的沒(méi)有關(guān)系吧
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2017-04-17
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)的 增值稅申報(bào)表,利潤(rùn)表,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,三者之間的數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么辦
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2025-04-02
上季度企業(yè)所得稅A類報(bào)表填錯(cuò)數(shù)據(jù)
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2015-10-14
本月交上季度企業(yè)所得稅,怎么做分錄
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2016-10-12
貂皮出口返稅,40萬(wàn)能返多少稅,返個(gè)體戶農(nóng)民
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2019-01-17
增值稅那個(gè)表兒已經(jīng)提上去了,那個(gè)狀態(tài)是申報(bào)中,然后那個(gè)我提交這個(gè)。附加稅的時(shí)候,他又提醒。這幾句話。然后那個(gè)還有企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅也已經(jīng)就是提上去了,但是狀態(tài)是未申報(bào)狀態(tài),我在申報(bào)的時(shí)候,他就那個(gè)說(shuō)你重復(fù)申報(bào)。這個(gè)是怎么回事呢
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2019-01-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得怎么報(bào)。 個(gè)人獨(dú)資是報(bào)個(gè)稅,那季度報(bào)的時(shí)候怎么是安企業(yè)稅率。報(bào)表數(shù)據(jù)。 我說(shuō)的是不是在電子稅務(wù)申報(bào)所得稅了嗎。個(gè)人獨(dú)資還要在自然人電子申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?這不是就重復(fù)交稅了。 虧損不用報(bào)吧。
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2022-02-22
公司是18年12月份成立的小微企業(yè),目前公司就2個(gè)人,開(kāi)通了增值稅,地稅沒(méi)有開(kāi)通,票種已經(jīng)核定(公司采用代開(kāi)增值稅),兩個(gè)人的工資采用現(xiàn)金發(fā)放,1月1號(hào)報(bào)了,企業(yè)所得稅(季報(bào))零申報(bào)和增值稅零申報(bào),企業(yè)所得稅年報(bào)電子稅務(wù)局報(bào)不了,這個(gè)需要怎么處理??jī)蓚€(gè)人的工資沒(méi)有超過(guò)5000元,是不是要零申報(bào)個(gè)稅呀?針對(duì)我們公司目前的狀況我還需要做哪些事情?(各類報(bào)表采用季報(bào))
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2019-02-20
老師您好,小型微利企業(yè)今年10月購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)沒(méi)超過(guò)500萬(wàn),在年度企業(yè)所得稅前想一次性扣除,那在第四季度所得稅申報(bào)時(shí)要填那個(gè)加速折舊表嗎?
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2023-01-14
你好,我們公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不需要繳納企業(yè)所得稅,只要繳納個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅的年度納稅申報(bào)表在哪里打印。
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2019-12-09
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們采用差額征稅,我們要報(bào)企業(yè)所得稅,是用差額收入去申報(bào)還是? 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀?
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2023-01-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表零申報(bào)的話,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、納稅調(diào)整后所得等是不是都填零
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2019-09-04
所得稅申報(bào)第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳的企業(yè)所得稅一欄為紅色無(wú)法填寫,是不是要先點(diǎn)申報(bào)之后才能填寫
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2019-04-14
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