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開具紅字發票后實際銷售金額是負數怎么申報增值稅,當月有開正數發票
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2015-11-07
買方已經認證抵扣的增值稅專用發票,賣方可以私下操作開具紅字發票嗎?
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2020-11-23
老師,小規模納稅人,7月份時銷售產品已開銷售普票,現退回一部分貨, 是開具紅字發票沖紅后再開藍字發票,還是可以直接開負數發票?
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2022-11-22
老師,您好!想問一下,商貿公司賣出去一批貨,因產品質量原因,致使這批貨就地報廢無任何價值,對方已認證,開具紅字發票給我方,我方該如何賬務處理?謝謝
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2019-11-24
已確認收入的售出貨物全部或部分退回,開具紅字發票,如何做會計分錄
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2016-10-13
老師,我是購買方,上月發票已經認證,跨月開具紅字發票,重新開具正確的籃字發票,會計分錄怎么做,購買材料未退回,把13%的稅率錯開為6%
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2020-05-08
跨年退貨會計憑證怎么做,還有發生的銷售返利也是返以前年度的,也是開具紅字發票嗎?會計分錄又怎么做
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2017-07-11
請問紅字進項發票在哪里可以查到,增值稅申報表中有進項稅額轉出(紅字發票),可沒有銷貨方告訴開了紅字發票,到哪里可以查實?
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2020-04-08
已經認證的費用發票,發現稅率開錯了,又給我們開的紅字發票。想知道,這個紅字發票對應的進項稅是記借方紅字還是進項稅額轉出
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2018-06-29
請問老師,上個月別人開給我們的發票品名錯誤已經認證了,這個月重新開了藍字和紅字發票,怎么處理,重開的藍字發票要認證嗎
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2019-05-23
老師你好,這個紅字信息表是紙質發票(專票普票)才用填寫的對嗎,要是電子的都不用填寫對嗎
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2022-01-24
老師。比如上個月開的專票認證抵扣了也做賬了,現在客戶取消業務,開紅字發票了,我這邊直接做上個月相同的紅字分錄就行了吧。就相當于進項稅轉出來
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2020-01-06
購買方9月開具了紅字專票信息表,10月銷售方才開具紅字發票,購買方和銷售方9月和10月分別怎么申報增值稅
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2022-11-30
你好,我4月份開了稅額2090.74一張藍字發票,5月份開2090.74的紅字發票,接著開的2293.46藍字發票,沖完以后銷項稅額多出202.72,這種情況怎么報稅
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2019-06-11
老師,請教下。我們是銷售方。已經開出抵扣的發票,對方開了紅字信息表,我們開了紅字發票。這個紅字發票都給對方嗎?要的話給兩聯嗎?
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2023-03-17
附專票認證后開紅字發票流程: 步驟一:購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,同時應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出。 步驟二:銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 步驟三:購買方待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證,需要提醒的是購買方取得銷售方開具的紅字專用發票,不需要認證。 銷售方以銷項負數開具紅字發票了 之后還要重新開具藍字發票給對方嗎?
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2017-12-30
公司在11月份開了一張稅額141111.76的紅字增值稅專用發票信息表,并且申報納稅,在12月份又作廢掉,重新開了一張稅額96827.59的紅字發票信息表,這個月申報表怎樣填
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2019-01-12
有沒有機動車發票開錯了,但購買方已經抵扣了,如何開具紅字發票,用收回發票和抵扣聯次嗎
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2020-04-18
公司購買原材料,進項稅已經抵扣,銷售方需要開具紅字發票給我們,我們在增值稅發票勾選平臺上可以看到負數發票對不?
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2022-03-24
老師您好,請教一下開具紅字發票信息表的當月已做進項稅額轉出,后因對方原因開不出紅字發票,該信息表跨年度撤銷,現已到稅務辦了退稅,會計分錄應該怎么做 是張保險的發票開具紅字發票信息表的當月做了進項稅額轉出
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2022-04-18
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