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這個(gè)表的減免收入為啥是450000,而不是全部收入450900元
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2022-03-12
減免收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,最后轉(zhuǎn)讓到本年利潤(rùn)嗎?
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2019-10-23
小規(guī)免的2%增值稅是否計(jì)入其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
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2020-04-03
小微企業(yè)季報(bào)所得稅,我就看見季報(bào)表還有固資加速折舊表!上年有免稅收入這些表今年沒有了么?
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2021-04-17
湖北地區(qū),小規(guī)模。本期存在未開票收入,請(qǐng)問(wèn)未開票收入的金額是填在其他免稅銷售額欄次,還是填在主表第一欄次
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2020-07-07
小規(guī)模出口免稅的問(wèn)題,怎么確認(rèn)收入呢,易達(dá)通的代理出口證明上數(shù)量是34.2000千克,離岸價(jià)格是1450.8,怎么確認(rèn)收入。
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2017-01-20
你好,我稅盤服務(wù)費(fèi)做了借:減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
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2019-07-04
營(yíng)業(yè)外收入-減免稅放到“一般企業(yè)明細(xì)表”中的“政府補(bǔ)助利得”還是“其他”呢?
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2017-04-25
請(qǐng)問(wèn):我公司收入包含一部分免稅收入,利潤(rùn)總額顯示盈利,但實(shí)際是不用上稅的,那么在上報(bào)工商年檢數(shù)據(jù)中的“利潤(rùn)總額”“凈利潤(rùn)”一欄時(shí)是填寫包含免稅收入的數(shù)嗎?
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2022-03-14
企業(yè)初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維修費(fèi)應(yīng)納稅額全額抵減,他這個(gè)全額抵減是直接給免了不用交稅了,還是允許與增值稅銷項(xiàng)稅額相抵扣
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2021-05-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里:免征增值稅項(xiàng)目銷售額免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額免稅額分別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是什么? 比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
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2019-10-16
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物已做單證不齊免稅申報(bào),之后,發(fā)現(xiàn)壞賬,外匯收不到了,是不是只能做出口沖減單證不齊,再做不予免抵退稅出口貨物勞務(wù)(免稅)。增值稅申報(bào)時(shí),附表一第16欄填負(fù)數(shù),第18欄填免稅銷售額,問(wèn)這原本在金稅盤中開的出口發(fā)票需不需要開紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票?還是說(shuō)發(fā)票不用紅沖重開,只要申報(bào)操作修改。另外,做免稅后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又如何計(jì)算,填報(bào)在附表二第14欄免稅項(xiàng)目用
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2017-10-14
老師,小規(guī)模納稅人,鄉(xiāng)村旅游公司第三季度收入38萬(wàn)多,免增值稅,免城建稅,教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加也是免的嗎?我記得這兩個(gè)附加稅是月收入不超過(guò)十萬(wàn)是免的,這已經(jīng)是38萬(wàn)了
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2021-10-19
月收入三萬(wàn)以下的增值稅是免交的,免交后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那2015版所得稅A類申報(bào)表上營(yíng)業(yè)外收入這筆錢在哪計(jì)入啊,
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2017-03-31
我有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下,現(xiàn)在不是有個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)嗎?里面有個(gè)本期收入,和本期免稅收入,那個(gè)本期免稅收入包括哪些呢
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2019-06-16
3月份收入做了無(wú)票收入,4月份又開了票,也記了收入,現(xiàn)在查出重復(fù)記了,如何做賬務(wù)處理? 小規(guī)模,3月不免稅,4月免稅
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2022-06-14
小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn),增值稅減免額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這筆減免收入計(jì)入應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-04
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)了增值稅有留抵金額不用交稅,附加稅申報(bào)的不能正常提交,(對(duì)話框提示:第2行,存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0),本月不存在減免,這個(gè)表如何才能申報(bào)呢?
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2020-12-07
老師,我家的社保費(fèi)企業(yè)部分以前年度有多繳的,以前申報(bào)時(shí)填在已納費(fèi)額里抵減,后來(lái)疫情減免不用交,一直沒抵減完,現(xiàn)在再抵減,已納費(fèi)額不讓填數(shù)了,怎么辦?
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2021-01-12
涉及優(yōu)惠備案的項(xiàng)目,應(yīng)交接減免稅項(xiàng)目的相關(guān)臺(tái)賬,例如享受增值稅即征即退優(yōu)惠的限額計(jì)算臺(tái)賬、基礎(chǔ)信息采集表等信息。什么情況下才能享受稅收減免 我們是建安行業(yè) 這個(gè)行業(yè)有稅收優(yōu)惠嗎 低值易耗品的攤銷核算方法等。方法都有什么 怎么核算
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2018-01-27
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