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某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國內(nèi)購進各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國內(nèi)購進各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-29
老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計算
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2021-05-11
就是買進含稅100680,賣出含稅89000,稅點13,虧了多少啊
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2022-03-08
老師這個題怎么做?是不是審計合同不征印花稅
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2020-06-26
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2023-03-22
就是我單位從國外進貨一批,海關(guān)按完稅價核定我們交了增值稅部分,入賬在進項稅。請問我在計算單位成本時是否應(yīng)把我已交的那部分增值稅并入計算進貨單位成本呢?
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2017-08-03
端午節(jié)發(fā)購物卡怎么做賬,稅務(wù)方面怎么做比較好
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2017-05-25
個人到稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票金額有限制嗎?稅是多少?
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2019-12-16
個體戶開咨詢票月開30萬,共開210萬,需要交多少稅
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2022-03-24
老師,計稅依據(jù)是對課稅對象量的規(guī)定是什么意思
1/1814
2019-11-01
?單位收到頂賬房屋需要按哪個稅目多少交印花稅
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2021-03-24
一個年度都沒業(yè)務(wù)發(fā)生的一般納稅企業(yè)賬務(wù)處理?
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2019-01-25
出口退稅申報系統(tǒng)怎么申報,計劃出口總值要填嗎??
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2017-05-12
老師,我有個疑問,就是我就職的單位總部是在江蘇,是做鋼鐵貿(mào)易的。然后2020年為了享受海南的稅收優(yōu)惠政策,在海南成立了子公司,海南的子公司每個月會有大量主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)支出。但每個月的實際進口的燃料并不會在海南卸貨,但是海南公司確認了成本;每個月的銷售產(chǎn)生的收入,銷售的產(chǎn)品也不是海南這邊賣出去的,但是海南公司確認了收入,數(shù)量金額龐大,請問這樣做合理嗎?會不會涉及到一些審計和稅務(wù)上面的風險?
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2022-05-16
外貿(mào)出口企業(yè),客戶不需要我們報關(guān),合同簽的是出廠價,但是客戶是從國外匯款,我們只能到香港,但是客戶匯的是人民幣,到香港后也沒辦法到大陸來,請問這種出廠價,可以用我們抬頭報關(guān)出口嗎,運輸費,報關(guān)費都是客戶出的,我們沒有相應(yīng)的運輸發(fā)票,可以用我們抬頭出口嗎?海關(guān)那邊要求出口是按FOB方式結(jié)算的。
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2021-01-11
客人到我們酒店住宿,開了住宿費增值稅專票,要求我們在備注欄備注:建筑服務(wù)發(fā)生地:海南省定安縣,項目名稱:海南中鐵諾德麗湖半島酒店工程 請問可以這樣備注嗎?我們酒店跟客人要求備注的地點不在同一市縣,但同屬于海南省
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2016-09-26
老師,營改增之后一般納稅人銷售或者進口貨物,提供加工,修理,修配勞務(wù)的增值稅稅率是多少?農(nóng)產(chǎn)品(指各種動,植物初級產(chǎn)品)增值稅稅率為多少?
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2016-05-31
請問生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅已申報過的報關(guān)單,未能收匯,稅管員說在免抵退系統(tǒng)中做貨物沖減,請問國稅增值稅申報表如何填列?
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2020-06-03
老師請問下,增值稅明細科目有:進項稅額,銷項稅額,出口退稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借:應(yīng)繳稅費-增值稅,銷項發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細科目都應(yīng)該怎么填寫會計分錄呢?
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2016-01-28
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